你好,發(fā)票到了需要沖暫估,按發(fā)票重新入庫,所以需要跟發(fā)票金額相當(dāng)?shù)娜霂靻?/p>
老師2月份材料已經(jīng)入庫,但是發(fā)票沒有開來,2月份此材料已經(jīng)暫估入庫,,那么3月份發(fā)票到了做賬,憑證后面附發(fā)票,入庫單,這個入庫單里就不用顯示2月份已經(jīng)入庫的材料了是吧,那么入庫單上還記錄下發(fā)票上的那個材料已經(jīng)再某月份,某號憑證已經(jīng)暫估入庫吧
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購材料有這個問題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現(xiàn)在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,發(fā)票未到,當(dāng)月暫估入庫,材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)銷售了,后面發(fā)票到了沖銷暫估,那這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的要怎么處理呢
才購買的公司3月才生產(chǎn),量不多,原材料單位沒有開票,我在做3月份賬的時候已經(jīng)做了開票收入,那原材料沒有開票也沒有入庫不知道量是多少,能不能暫估呢,到4月份一把開票入庫呢
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
把暫估分錄原路沖銷,按發(fā)票單價數(shù)量做完整的入庫,