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例3-6]甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。購買原材料時,有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二:從小規(guī)模納稅人B公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三:從小規(guī)模納稅人C公司購買,每噸含稅價格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)費用為2800元。不甲公司以凈利潤(稅后利潤)最大化為目標。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3。,就是這三個方案的企業(yè)所得稅,該怎么算
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。購買原材料時,有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二:從小規(guī)模納稅人B公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三:從小規(guī)模納稅人C公司購買,每噸含稅價格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)費用為2800元。不甲公司以凈利潤(稅后利潤)最大化為目標。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年7月購買原材料時,有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購買,每噸不含稅價格為9800元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二∶從小規(guī)模納稅人B公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三∶從小規(guī)模納稅人C公司購買,每噸含稅價格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)費用為2000元。甲公司以實現(xiàn)稅后利潤最大化為納稅籌劃目標。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年7月購買原材料時,有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二∶從小規(guī)模納稅人B公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三∶從小規(guī)模納稅人C公司購買,每噸含稅價格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)費用為2800元。甲公司以實現(xiàn)稅后利潤最大化為納稅籌劃目標。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。計算哪種方式利潤最大
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年7月購買原材料時,有以下方案可供選擇。方案一:從一般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得由A公司開具的稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。方案二∶從小規(guī)模納稅人B公司購買,每噸含稅價格為10000元,可取得B公司開具的稅率為3%的增值稅專用發(fā)票。方案三∶從小規(guī)模納稅人C公司購買,每噸含稅價格為9000元,只能取得由C公司開具的稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為20000元,其他相關(guān)費用為2800元。甲公司以實現(xiàn)稅后利潤最大化為納稅籌劃目標。甲公司企業(yè)所得稅稅率為25%,城市維護建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。計算哪種方式利潤最大
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數(shù)據(jù)是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?