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某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發和零售業務,7月份發生經濟業務如下:1)7月上旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發票注明的貨款為10萬元,增值稅為1.3萬元,向小規模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺零售貨物金額為11300元。2)7月中旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發票注明的貨款為20萬元,增值稅為2.6萬元,向一般納稅人銷售一批貨物,貨款為120萬元。3)以庫存商品不含稅價值20000元發給女職工作為福利。4)7月下旬,購進一批貨物,取得增值稅專用發票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元。柜臺零售貨物的銷售額為226000元,另外賣出一臺空調機給消費者個人,含稅價款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費113元。要求:計算該商場7月份應納增值稅額。

2022-03-16 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-16 10:34

業務1可以抵扣進項稅額1.3 銷項稅額是(22600+11300)/1.13*0.13/10000=0.39

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齊紅老師 解答 2022-03-16 10:34

業務2可以抵扣進項稅額2.6 銷項稅額是120*0.13=15.6

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齊紅老師 解答 2022-03-16 10:34

業務3銷項稅額的計算2*0.13=0.26

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齊紅老師 解答 2022-03-16 10:36

業務4可以抵扣進項稅額 0.55 銷項稅(56500+226000+5650+113)/1.13*0.13/10000=3.3163

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齊紅老師 解答 2022-03-16 10:37

可以抵扣進項稅額合計是 1.3+2.6+0.26+0.55=4.71 銷項稅額合計是 0.39+15.60+0.26+3.1363=19.3863 應交增值稅的19.3863-4.71=14.6763

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相關問題討論
你好,同學,具體計算過程為
2022-03-16
業務1可以抵扣進項稅額1.3 銷項稅額是(22600+11300)/1.13*0.13/10000=0.39
2022-03-16
你好。需要計算做好了給你
2021-11-06
1.銷項稅額0.26%2B0.13%2B120*13%%2B2.6%2B13 2.進項稅額1.3%2B2.6%2B0.065 3.銷項-進項
2022-10-06
同學你好 銷項稅額=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 進項稅額=13000加6500 應納稅額=銷項減進項
2021-12-23
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