同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額=(22600加11300加226000加5650加113)/(1加13%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=13000加6500 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
資料:某商場為增值稅-般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2021年7月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1.7月上旬,購進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為100 000元,增值稅為13 000元;向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22 600元;柜臺(tái)零售貨物金額為11300元。 2.7月中旬,購進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為200000元,增值稅為26000元;向一般納稅人銷售-批貨物,貨款為1 200 000元。 3.以庫存 商品不含稅價(jià)值20000元發(fā)給女職工作為福利。 4.7月 下旬,購進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為50000元,增值稅6 500元;柜臺(tái)零售貨物的銷售額為226 000元;另賣出一 臺(tái)空調(diào)機(jī)給給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費(fèi)113元。 要求:計(jì)算該商場7月份應(yīng)納增值稅額(分別計(jì)算銷項(xiàng)稅額合計(jì)、進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)、應(yīng)納增值稅額)。
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺(tái)零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價(jià)值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺(tái)零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺(tái)空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費(fèi)用113元。問:該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺(tái)零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價(jià)值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺(tái)零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺(tái)空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費(fèi)用113元。問:該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺(tái)零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價(jià)值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺(tái)零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺(tái)空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費(fèi)用113元。問:該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額
某商場為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬元,增值稅額為1.3萬元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺(tái)零售貨物金額為11300元3、以庫存商品不含稅價(jià)值20000發(fā)給女職工作為福利4、購進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬元,增值稅為6500元5、柜臺(tái)零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺(tái)空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費(fèi)用113元。問:該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額
你問2023年度以前個(gè)稅的計(jì)提和繳納這塊沒有清理過,現(xiàn)在接手以后呢?會(huì)計(jì)接手以后這個(gè)怎么應(yīng)該怎么處理呀?是必須一筆筆清理嗎?那這樣的話量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的計(jì)提和繳納也存在同樣的問題
郭老師沖紅去年的發(fā)票也要匯算清繳做調(diào)整嗎?還有退回來的工資怎么做會(huì)計(jì)分錄
我們在國外有店 然后吧 一個(gè)是我們運(yùn)輸?shù)陌氤善肥切枰约杭庸さ? 一個(gè)是運(yùn)輸?shù)某善肥强梢灾苯邮圪u的 這個(gè)還沒到國外的貨品是屬于國外的資產(chǎn)不
小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是5%是嗎?利潤×5%就是要交的企業(yè)所得稅?
酒店行業(yè)房租費(fèi)計(jì)入成本還是管理費(fèi)用?如何做賬?
你好啊,公司是農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司,他們用拖拉機(jī)給荒地運(yùn)土踏平等作業(yè),現(xiàn)在拖拉機(jī)個(gè)人司機(jī)給公司開個(gè)人代開發(fā)票,可以按一下編碼開嗎
郭老師,我有做了一些紙箱在周轉(zhuǎn)材料,領(lǐng)用的時(shí)候是領(lǐng)到制造費(fèi)用,還是直接領(lǐng)用到主營業(yè)務(wù)成本
老師,要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債率調(diào)小,資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么調(diào)整
這樣沖紅發(fā)票需不需要匯算清繳做納稅調(diào)整呢?