你好;? ? 你們是為了研發發生的 可以計入? 研發費用去核算的。? ? ?研發費用里面沒有裝修費的 ; 你計入其他里面去? ?
1.請問信息科技公司的系統集成項目和建筑業的項目用的科目是一樣的么,前者的成本入哪個科目呢?請老師給準確答案。 我們是前者,我現在這個項目分別包給不同公司做的,都是材料和安裝服務技術服務等一起的, 2.防雷這塊開的是防雷技術服務發票 3.裝修這塊的是開的建筑裝修服務發票 我收到這兩張發票怎么做賬呢? 4.另外還有一塊是我們自己采購的材料,找工人安裝的,給我們開安裝費可以么?這塊又該怎么入賬呢? 感謝老師
老師,有一個問題,我們公司想做研發費用加計扣除,可是稅務登記選擇的是 企業會計制度,利潤表 管理費用 項下 沒有研發費用,這怎么辦?會計給我的報表又有 研發費用?那么我將 研發費用 歸入管理費用 項下,進行申報可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計扣除吧?
老師,我們是做無人機的,有一個實驗室建設,找的一個裝飾公司,對方開的票是建筑服務—材料費,這一部分可以直接記入研發費用嗎,二級應該放入哪個科目?
老師,我們是做無人機的,有一個實驗室建設,找的一個裝飾公司,對方開的票是建筑服務—材料費,這一部分記入管理費用—研發費用(裝修費),匯算清繳的話這部分歸集到研發費用加計扣除優惠明細表中的哪一項?
老師,我們是做無人機的,有一個實驗室建設,對方開的票是建筑服務—材料費,可以一次性記入研發費用嗎?
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
老師,那做賬的話是怎么做啊?放入其他里面的哪類?
?你好 ;? ?是的。計入其他里面去。 還是計入管理費用-研發費用去??
分錄的話是怎么做的,那這部分費用歸集到其他的哪一類?
你好;? ? 借研發支出-費用化支出 -裝修費 貸銀行存款。 月末借管理費用-研發費用貸? ?研發支出-費用化支出 -裝修費?
那我是不是也可以寫成:借:管理費用--研發費用(三級:其他---四級:裝修費),貸:銀行存款;到了匯算清繳這部分的研發費用歸集到研發費用優惠明細表其他里面的哪項(29欄--33欄),給您發了張照片
?你好 ;? ?分錄是這樣來掛 。但是不計入加計扣除; 我 剛剛去翻了下具體文件? ;?? 《國家稅務總局關于研發費用稅前加計扣除歸集范圍有關問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第40號) 三、折舊費用 指用于研發活動的儀器、設備的折舊費。 (一)用于研發活動的儀器、設備,同時用于非研發活動的,企業應對其儀器設備使用情況做必要記錄,并將其實際發生的折舊費按實際工時占比等合理方法在研發費用和生產經營費用間分配,未分配的不得加計扣除。 (二)企業用于研發活動的儀器、設備,符合稅法規定且選擇加速折舊優惠政策的,在享受研發費用稅前加計扣除政策時,就稅前扣除的折舊部分計算加計扣除。 ?根據上述規定可知,你企業研發費用稅前加計扣除范圍不含用于研發項目的房屋的裝修費,因此,研發項目的房屋的裝修費不可以計入研發費加計扣除。
為什么這部分的不適用于研發費用加計扣除,我們這個廠房是專門用于無人機的實驗與研發的
?這個是 規定里面有的; 之前我考慮錯誤 了 想成另外一個費用去 了。 后面我查詢了下文件 確實裝修費不能計入到加計扣除里面去? ?
您的意思是可以計入研發費用-裝修費,但不能享受研發費用加計扣除?
是的。? 你到時匯算的時候注意下就行了。? ??
老師,如果這部分計入長期待攤費用按照不低于3年計提折舊,那計提的折舊可以享受研發費用加計扣除嗎?
?你好 ;? ?這個不能哈。 不能加計扣除的? ?
老師,為什么有的老師說可以享受研發費用加計扣除,還有您說的個不能享受的意思我也沒看明白
?你好 ;? ?這個是根據這個文件 包括歸集的? 公告來分析的 ; 你可以具體看看這個公告? ? ??《國家稅務總局關于研發費用稅前加計扣除歸集范圍有關問題的公告》(國家稅務總局公告2017年第40號) 三、折舊費用 指用于研發活動的儀器、設備的折舊費。 (一)用于研發活動的儀器、設備,同時用于非研發活動的,企業應對其儀器設備使用情況做必要記錄,并將其實際發生的折舊費按實際工時占比等合理方法在研發費用和生產經營費用間分配,未分配的不得加計扣除。 (二)企業用于研發活動的儀器、設備,符合稅法規定且選擇加速折舊優惠政策的,在享受研發費用稅前加計扣除政策時,就稅前扣除的折舊部分計算加計扣除。 ?根據上述規定可知,你企業研發費用稅前加計扣除范圍不含用于研發項目的房屋的裝修費,因此,研發項目的房屋的裝修費不可以計入研發費加計扣除。
老師,我們是做無人機的,有一個實驗室建設,對方開的票是建筑服務—材料費,那我們這部分是不是不能記入裝修費里啊?
?你好;? 是的。? 你可以計入裝修費去; 但是你 不能去加計扣除? ?