同學好。這種模式是可行的。廠家開票給網店廠家正常的按銷售商品納稅,網店也按銷售商品納稅,但是廠家給網店開的增值稅票,網店可以抵扣。
我公司(小規模納稅人)是甲網站授權代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網站產品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發發票給其網站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發票,等于是甲網站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應收帳款???XX客戶???4200????貸:應付帳款??甲網站??4000????貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業務收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發票,甲網站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網站充值,甲網站不開發票給我們
郭老師您好,公司在京東商城開有店鋪,京東商城結算時會由他們承擔一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結算到我們的對公賬戶上,已經入賬作為我們的貨款收入了,但因為是京東商城承擔的,是作為他們的費用,需要我們按年度把這部分開發票給他們,我們可以開促銷服務費、推廣服務費等,您看我們是19000元,我開出發票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來做的收入和銷項稅額,再做開發票的收入和金額,對嗎?
我是做網店,準備給廠家代銷,由廠家發貨和開票給客戶,按銷售額的比例給我們中間費用,店鋪發生的推廣費用和提成費用由我們承擔,請問這樣的業務模式可行嗎?如果可行,廠家和網店如何納稅。
供應鏈服務公司代客戶采購,因為存在墊資,廠家把發票開給我們,我們再開發票個客戶,商品部分按照廠家的含稅價平價開給客戶,采購執行費用開服務費的模式,想咨詢下這種可以嗎?合同是簽銷售合同還是簽代理采購合同?如果是簽代理采購合同,那么要交印花稅嗎,開票中很多是商品還是說按發票來報印花稅?
請問一下老師,我單位是非民企業,牽頭幾家企業在酒店辦藝術品聯合拍賣會,簽了合同,所有收入和費用由我單位代收代付,由各家企業承擔,我單位只另外收取一定的服務費,現在大額費用我們就開各家企業的抬頭發票,我單位不做費用(直接做其他應收應付)可是有一些零零碎碎的小額費用是開了我單位抬頭發票(實際也是各個企業分攤承擔的)這樣就沒有辦法給各個企業費用發票,請問我可以吧開我單位的小額發票做我單位的成本費用,之后把這部分費用由我單位開一些服務費發票給各個單位抵扣這部分費用可以嗎
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
是廠商直接開票給消費者。
沒問題的,廠商直接開給消費者也是可以。
具體的賬務處理如何進行?
對于無票部分,由誰申報?
對于廠商直接銷售給消費者的商品。即使不開發票,也是由廠商來進行申報的。你們網店收到的中間費用由你們網店進行申報。
如果廠家是小規模納稅人,店鋪是一般納稅人,這種方式是否有稅務風險。
和一般納稅人,小規模納稅人沒有什么關系。各自申報各自的收入就沒問題
這種模式,價格的控制是不是要特別嚴格