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Q

我是做網店,準備給廠家代銷,由廠家發貨和開票給客戶,按銷售額的比例給我們中間費用,店鋪發生的推廣費用和提成費用由我們承擔,請問這樣的業務模式可行嗎?如果可行,廠家和網店如何納稅。

2022-03-13 22:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-13 22:53

同學好。這種模式是可行的。廠家開票給網店廠家正常的按銷售商品納稅,網店也按銷售商品納稅,但是廠家給網店開的增值稅票,網店可以抵扣。

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快賬用戶7683 追問 2022-03-13 23:21

是廠商直接開票給消費者。

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齊紅老師 解答 2022-03-14 20:30

沒問題的,廠商直接開給消費者也是可以。

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快賬用戶7683 追問 2022-03-14 22:03

具體的賬務處理如何進行?

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快賬用戶7683 追問 2022-03-14 22:03

對于無票部分,由誰申報?

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齊紅老師 解答 2022-03-14 22:07

對于廠商直接銷售給消費者的商品。即使不開發票,也是由廠商來進行申報的。你們網店收到的中間費用由你們網店進行申報。

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快賬用戶7683 追問 2022-03-14 22:07

如果廠家是小規模納稅人,店鋪是一般納稅人,這種方式是否有稅務風險。

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齊紅老師 解答 2022-03-14 22:10

和一般納稅人,小規模納稅人沒有什么關系。各自申報各自的收入就沒問題

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快賬用戶7683 追問 2022-03-14 22:16

這種模式,價格的控制是不是要特別嚴格

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同學好。這種模式是可行的。廠家開票給網店廠家正常的按銷售商品納稅,網店也按銷售商品納稅,但是廠家給網店開的增值稅票,網店可以抵扣。
2022-03-13
同學你好 稍等我寫給你
2025-04-26
尊敬的學員您好! 1,可以的 2,供應鏈公司與買方簽訂《委托采購協議》,買方委托供應鏈公司采購特定的貨物或服務等;供應鏈公司根據《委托采購協議》與賣方簽訂《代理采購協議》或《買賣合同》等采購買方指定的貨物或服務。 3,采購合同印花稅的計稅基數是采購合同的含稅金額。 購銷合同的印花稅=合同含稅金額*萬分之3。
2023-07-27
你之前的貨物的那些開的發票包含了京豆紅包的嗎
2020-10-28
您好,對的,這個是可以的,1可以
2023-12-14
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