你好!你這金額多大呢,專票可以抵扣,抵扣金額大于你的兩萬嗎,再說只要你開的是屬實,就可以開
老師,你好,我們公司是服務公司,主辦方找到我們來辦會,我們公司找酒店,場地,找廣告公司制作會議資料等,組織會議,并且這一切的費用由我們公司來支付,我們通過收取參會的人每人繳納500元的參會費用,來作為收入。想問下老師,我們公司能給參會人員開會務費發票么?我們公司營業執照上面有會議及展覽服務這項。還是只能開會議服務呢?
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續費,讓我算一下,對方應該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發票,增值稅,企業所得稅,個稅應該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續費,如果要交稅的話,我們自己出,
公司提供資質讓別人使用,管理費用什么時候收取比較合適呢?一個是對方給我們開票,我們給承包商開票的時候收取3個點的管理費,但是大多數企業是不給的,都是在結款的時候讓我們代扣,這就會出現我們先開票,產生開票費用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費用。二個是不給開票,代打勞務工資的方式,這樣的話找中間的勞務公司,他們給提供票據,收取2個點費,綜合考量請問老師哪種方式對有我們更有利呢?從少繳稅方面來講的話?
甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務,2020年10月有關經營情況如下:(1)提供旅游服務取得的含增值稅收入720.8萬元,替游客向其他單位支付交通費53萬元、住宿費25.44萬元、門票費22.26萬元;并支付本單位導游工資2.12萬元。(2)將本年購入商鋪對外出租,每月含增值稅租金11萬元,月一次性收取3個月的含增值稅租金33萬元。(3)購進職工通勤用班車,取得增值稅專用發票注明稅額9.6萬元。(4)購進廣告設計服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.6萬元(5)購進電信服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.2萬元(6)購進會議展覽服務,取得增值稅專用發票注明稅額2.4萬元。已知:旅游服務增值稅稅率為6%,不動產租賃服務增值稅稅率為9%,取得扣稅憑證已通過稅務機關認證:甲旅游公司提供旅游服務選擇差額計稅方法計繳增值稅。要求:計算當月應納稅額。
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務,并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲。客人需要酒店為其開具一張會議費發票,將三個消費項目合并開成會議費發票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
業務是屬實的,我們的銷項金額肯定大于這個兩萬的呀,就是想問多花這筆錢去取得這個專票,對我司來說劃算嗎?
你看你的專票六個點兩萬元,會小于你取得專票的進項嗎,小于就可以