你好,可以的。母子公司,他們是獨(dú)立做賬、獨(dú)立核算的,不需要考慮某公司的收入。
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)子公司,是由母公司全資好還是參股好,母公司是一般納稅人,子公司是小規(guī)模劃算還是一般納稅人合算?如果是不在同一個(gè)省的全資子公司,年度匯算清繳的時(shí)候需不需要合并申報(bào)所得稅?
我想請(qǐng)問(wèn)一下,在分公司和總公司是合并申報(bào)的,如果總公司從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,小公司強(qiáng)制性從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?不然怎么合并申報(bào)啊?
全控股的子公司是一般納稅人母公司可以是小規(guī)模納稅人嗎如果可以是合并報(bào)表時(shí)納稅額肯定超過(guò)一般納稅人了這種怎么解釋呢
老師,想請(qǐng)問(wèn)下母公司是小規(guī)模納稅人,子公司是一般納稅人可以嗎?母公司沒(méi)有具體交易,就是控股,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師:母公司是小規(guī)模納稅人,可以控股子公司是 一般納稅人嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒(méi)用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個(gè)體,今天報(bào)年報(bào)我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報(bào)都沒(méi)有報(bào),現(xiàn)在報(bào)有沒(méi)有影響? 另外它的個(gè)體的時(shí)候每年都有銷項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒(méi)交過(guò)稅,這種情況下19年到23年的年報(bào)都按0申報(bào)可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒(méi)有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
老師那合并報(bào)表肯定超過(guò)一般納稅人了吧這種怎么解釋
你好,你為什么要合并呢子公司的?看子公司的銷售額。