借應(yīng)付賬款 企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)40.62 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待抵扣5.28
請(qǐng)問一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,但是在11月的時(shí)候,供應(yīng)商把這個(gè)增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒有再給我們開發(fā)票了!相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不存在了
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額2.21萬(wàn)元,不含稅金額為17萬(wàn)元,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí),沒有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時(shí)做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計(jì)提附加稅的分錄,然后接著出報(bào)表, 但是現(xiàn)在問題來了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開錯(cuò)了,導(dǎo)致這張發(fā)票無(wú)法認(rèn)證,要退票重開,這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯(cuò)的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報(bào)表,還是要怎么處理
老師,我們購(gòu)買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒有那么多銷項(xiàng),本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項(xiàng)的時(shí)候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 分錄對(duì)嗎?
上月購(gòu)辦公用品的時(shí)候,借管理費(fèi)用40.62,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅5.28,貸銀存45.9。但時(shí)候采購(gòu)是說發(fā)票回來了,找到拿給我,后來一直沒找到,三月找不著又叫供應(yīng)商重新開票,但是發(fā)票金額多了一點(diǎn)點(diǎn),金額41.46,稅額5.39.跟我之前做分錄的金額有點(diǎn)差異。報(bào)稅的時(shí)候我把抵扣了這張發(fā)票,稅額差的0.11做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但我不會(huì)做分錄了
老師你好,我想請(qǐng)問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購(gòu)一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是:借:庫(kù)存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
怎么把提問的問題刪了
小規(guī)模除了季報(bào),平時(shí)不用報(bào)稅嗎?
老師 文化傳媒公司開票類目是什么
工商年報(bào)在哪里申報(bào)呀?
老師您好,就是平時(shí)只報(bào)一個(gè)人工資的,就是那種零申報(bào)的公司,也沒有交過稅,也沒有開過發(fā)票,注銷的話,怎么注銷?詳細(xì)的步驟是什么?
老師您好!收到的政府補(bǔ)貼可以沖減對(duì)應(yīng)的費(fèi)用,我們收到保險(xiǎn)類政府補(bǔ)助,但今年目前還沒有交過商業(yè)保險(xiǎn),也能沖減嗎?
老師,企業(yè)注銷的時(shí)候,賬面上的未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)贈(zèng)資本了之后,所有者權(quán)益合計(jì)是四十萬(wàn),但是未分配利潤(rùn)為0了需要交稅嗎
老師好,對(duì)方給我們開出發(fā)票,就相當(dāng)于我們欠他錢嗎?
這張圖公式里資金占用量是X 老師的板書里資金占用量是Y 搞混的話 套公式會(huì)錯(cuò)的,我就想確認(rèn)一下 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下。 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
沒有4月申報(bào)增值稅,可以開5月份發(fā)票麼。
借管理費(fèi)用,41.46 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5.39貸應(yīng)付賬款。 企業(yè)應(yīng)付賬款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5.39-5.28
這樣應(yīng)付賬款不平吧
你好在看一下這個(gè)平的
做了最后一個(gè)分錄,是平的。