借銀行存款7萬, 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅。
原先我們收了一個人的賬款是1.1萬。當時是計入其他應付款。現在我們要把欠的這筆應付款還給對方,直接轉對方的私賬嗎? 還款時的會計分錄是: 借: 其他應付款 -某某 貸: 銀行存款;對嗎?
你好老師,我們企業是一般納稅人,7月8月付給對方公司服務費,對方還沒有開發票,我們現在做賬是借預付賬款,貸銀行存款。還是借應付賬款,貸銀行存款,正確做賬應該是什么
老師,早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉了7萬,我當時做的借銀行存款7貸應收賬款7,2月份我們對私給他們轉過去了,借應收賬款7貸銀行存款7,她對公給我們轉了7萬,我給他們開了票,內賬外賬都是我在做,我內賬怎么做這筆分錄啊,
老師,我想問下,上個月我們補交了一筆稅,我是這樣做的,借:稅金及附加6萬 貸:應交稅費6萬。借應交稅費6萬,貸:銀行存款6萬。7月份的時候這筆稅收退回來了,沒付出去。我會7月份我要怎么做賬?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬啊?
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填啊?費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢