可以的,是的,按你寫這么做,
老師 對方公司幫我們墊付充值款 分錄是做 借其他應收 貸其他應付嗎 然后支付給他們的時候 就是借其他應付 貸銀行存款嗎
原先我們收了一個人的賬款是1.1萬。當時是計入其他應付款。現(xiàn)在我們要把欠的這筆應付款還給對方,直接轉(zhuǎn)對方的私賬嗎? 還款時的會計分錄是: 借: 其他應付款 -某某 貸: 銀行存款;對嗎?
老師您好,我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元,然后9月對方借了我們公司的錢100萬,然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元,分錄是借:其他應付款貸:銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元,我給對方掛賬了,意思是對方欠我們的。分錄是借:其他應付款,貸銀行存款。 這樣下來后我的資產(chǎn)負債表其他應付款是負數(shù)了,我感覺不合適,麻煩您看下合適不,謝謝老師
錄資產(chǎn)卡片時,有個購入對方科目,那我原來這個分錄是做的借固定資產(chǎn),貸其他應付款,借其他應付款,貸銀行存款,那“購入對方科目”是寫銀行存款嗎?
老師,退款給別人,原本是借應付賬款,貸銀行存款。但賬目上還顯示這家公司欠我們錢,欠16000元,現(xiàn)在我們銀行還轉(zhuǎn)了錢給對方,會計分錄,可不可以用,借應收賬款,貸銀行存款
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
你好,老師,想問過問題,預付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,小規(guī)模交稅能用到應交稅費-未交增值稅嗎
累計賬面上有未交增值稅余額,但是現(xiàn)在4月增值稅申報表應交增值稅為零,以哪個為準
老師,請問如果薪資15000元,然后公司幫個人承擔個人部分一半的社保,個人部分是500元,請問稅前工資是多少?請列公式和結(jié)果
收到錢做無票收入,后期補票分錄應該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個人賬戶,以后還款可以從境內(nèi)還人民幣嗎?
個稅更正申報去年11月的兩個員工工資,他們工資更改為0,更正時是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購買了300萬家具入賬,并在2021年一次性調(diào)減扣除(享受500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除政策),以后每年調(diào)增,到現(xiàn)在還有一部分金額沒有調(diào)增完,因為會計折舊還沒有提夠5年,現(xiàn)在公司要處置這批家具,那剩余的沒調(diào)增的金額,怎么辦?
固定資產(chǎn)空調(diào)在賬上折扣完了 實際使用也不好用了 可以怎么處理掉?