你好; 可以抵扣的。真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以抵扣; 只是對(duì)方?jīng)]有資質(zhì)開(kāi)展業(yè)務(wù)查到對(duì)方可能會(huì)罰款的。? ?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們是建筑安裝一般納稅人(有資質(zhì)),承接回來(lái)的工程,后分包給下屬勞務(wù)公司,這個(gè)勞務(wù)公司為一般納稅人,無(wú)資質(zhì),他開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)專票我們可以抵扣嗎。
老師,我們是建筑公司,承包了一個(gè)房建工程,我們把外架搭設(shè)(包安裝包拆除,包外架搭設(shè)材料租賃),專業(yè)分包給一家公司,這個(gè)公司是一般納稅人,這個(gè)外架搭設(shè)需要有資質(zhì),才能干,只能給我開(kāi)9個(gè)點(diǎn),無(wú)法開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票,9個(gè)點(diǎn)的票,我能要嗎?
老師,,我們有一家一般納稅人建筑公司,我們是有勞務(wù)資質(zhì)的,有個(gè)純勞務(wù)的工程想接,這個(gè)算不算清包工呀,可以按3%的專票開(kāi)票給別人呀?只是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人建筑勞務(wù)公司,有勞務(wù)分包資質(zhì),承接清包工可以開(kāi)3%勞務(wù)發(fā)票嗎?還是只能開(kāi)9%的?
老師:我想問(wèn)一下有承包工程資質(zhì)的一般納稅人建筑勞務(wù)公司開(kāi)具有工程發(fā)票的稅率是幾個(gè)點(diǎn)啊?
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒(méi)用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
就是我們的分包方也可以開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)給我們對(duì)嗎
這個(gè)除掉增值稅進(jìn)項(xiàng)后的部分也可以做勞務(wù)成本對(duì)嗎
還有,我們要求他開(kāi)票的內(nèi)容是安裝費(fèi)還是工程款呢
你好 1. 是的 。? 不含稅金額做勞務(wù)成本? 進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣? ? 單純的安裝開(kāi)建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)??
好的,謝謝
?不客氣的。幫到你就好 ;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?