你好,學員,這個都是計入成本費用的
老師,下午好!我們公司買進的原材料開的進項專票,要付給供應商稅金的,這個稅金計入什么科目啊,內賬處理
老師好,內賬付給供應商買原材料的另外(報價不含稅,開票另外收的增值稅稅點)應當計入什么科目呢,實際支付稅金給稅局的時候,又計入什么科目呢?
老師你好,做內賬,單獨付給供應商的開票稅金計入什么科目呢?
老師您好,公司進口了(國外購買)840箱辣醬,另外對方免費贈送了20箱鐵桶,,總共是17000美金,海關核定的稅率是7.1795.。繳納增值稅19000,關稅14000.。請問怎么入賬呢? 您剛說這個做增加庫存? 確認營業外收入就可以的??借:庫存商品或原材料(采購價+關稅等)、 138957.49應交稅費——應交增值稅(進項稅額)19000;貸:銀行存款33000 應付賬款 103051.5? ?營業外收入? ? ?2905.99。庫存商品和營業外收入是怎么計算的呢?
老師,請問我們交納給房東的租金,本來 是不開票的,現在需要開票,房東要求我們承擔開票的稅費,原本不開票是100000元的租金,稅額8256元,這個稅額我們是另外付的,開票只開10萬元正,請問這個稅額我怎么入賬,應該計入什么科目
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
哪個計入成本?哪個計入費用?
采購的計入成本 稅金計入費用
一供應商不含稅貨款是1000元,開票收9個點,價稅合計數是1090元,對方在票上開的合計數就是1090元
這個1090元全部都計入成本?
你好,學員,這個直接計入成本1090
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利