你好 我剛才好像也是接了 你的問題哈 這個分錄就是我做的 你重新提問一下 聽下別的老師的意見哈 我就不接了
老師,公司是一般納稅人,請問外購商品無償贈送給客戶,分錄怎么做?看了很多版本有點暈乎,假如商品價格100元,稅額13元 第一版本:借:管理費用-招待費 113 貸:銀行存款113 第二版本:1、購入時:借:庫存商品 100 應交稅費-應交增值稅(進)13 貸:銀行存款 2、贈送時:借:管理費用-招待費113 貸:主營業務收入 100 應交稅費-應交增值稅(銷項)13 3、結轉成本:借:主營業務成本 100 貸:庫存商品100 以上哪個版本是正確的呢?如果公司是一般納稅人,取得普票又是怎么處理賬務呢?
我們是經銷商,年底收到的供應商給我們的返利,給我們開了負數發票,1.如果產品已經賣掉2產品沒有賣掉,分別怎么賬務處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經銷售 借:銀行存款/應付賬款 貸:主營業務成本還是主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負數) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(負數) 貸:應付賬款(負數) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不用應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認營業外收入和做進項稅轉出就可以 借銀行存款或應付賬款 貸營業外收入 應交稅費應交增值稅進項稅轉出
我們是經銷商,年底收到的供應商給我們的返利,給我們開了負數發票,1.如果產品已經賣掉2產品沒有賣掉,分別怎么賬務處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經銷售 借:銀行存款/應付賬款 貸:主營業務成本還是主營業務收入還是營業外收入? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負數) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(負數) 貸:應付賬款(負數) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不用應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認營業外收入和做進項稅轉出就可以 借銀行存款或應付賬款 貸營業外收入 應交稅費應交增值稅進項稅轉出
老師您好,公司進口了(國外購買)840箱辣醬,另外對方免費贈送了20箱鐵桶,,總共是17000美金,海關核定的稅率是7.1795.。繳納增值稅19000,關稅14000.。請問怎么入賬呢?
老師您好,公司進口了(國外購買)840箱辣醬,另外對方免費贈送了20箱鐵桶,,總共是17000美金,海關核定的稅率是7.1795.。繳納增值稅19000,關稅14000.。請問怎么入賬呢? 您剛說這個做增加庫存? 確認營業外收入就可以的??借:庫存商品或原材料(采購價+關稅等)、 138957.49應交稅費——應交增值稅(進項稅額)19000;貸:銀行存款33000 應付賬款 103051.5? ?營業外收入? ? ?2905.99。庫存商品和營業外收入是怎么計算的呢?
老師,物流部使用的托盤計入銷售費用下面什么二級科目呢?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師,所得稅匯算起一般申報和簡易申報區別在哪里
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師,在現行的稅法和公司法的要求下,公司股東還可以跟公司借錢嗎,就是公戶往股東私戶轉錢,過一段時間,股東私戶再還給公戶,這樣操作還可以嗎
運輸公司,進項票通行費過高,開的也有別的公司的車的進項,現在國稅局有個核查任務,說通行費過高,不是本公司車輛通行費作廢,再補交增值稅,可以嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
沒事,老師,我就是想問下剛才庫存商品的金額和營業外收入是怎么計算出來的?
嗯? 就是17000/840*20*7.1795=2905.99? 這么算的哈? 你看下
庫存商品就是倒擠出來的是嗎?
這個其實就是按照市場價入賬庫存商品的意思哈? 17000/840*7.1795? 這個就是一罐的市場采購價的呀
加油? 等你的好評哦