b公司的是這么做的
老師請問,我們老板管理兩家公司,非同一法人。然后公司A轉(zhuǎn)賬給公司B時(shí),A公司把第一筆賬就做成借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。B公司把第一筆賬做成借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。導(dǎo)致期末A公司期末應(yīng)付賬款余額在借方,B公司應(yīng)收賬款在貸方。這樣有沒有問題。
請問老師,老板有a和b兩個(gè)單位,a是個(gè)體一般納稅人準(zhǔn)備注銷了,a賬上有9萬借給了b,我把a(bǔ)帳上余款轉(zhuǎn)入股東分紅轉(zhuǎn)給老板,b這9萬元,寫個(gè)a委托老板收款的委托書,從b轉(zhuǎn)給老板,這樣就可以了吧?
請問老師,老板有a和b兩個(gè)單位,a要注銷以后用b,供應(yīng)商那邊把a(bǔ)預(yù)付賬款余額轉(zhuǎn)到b,我辦理委托收款: a向供應(yīng)商委托b收款,b把款還給a,分錄這樣寫: 借:預(yù)付賬款 酒廠 貸:應(yīng)付帳款 a 借:應(yīng)付賬款a 貸:銀行存款 對嗎?
請問老師,老板有a和b兩個(gè)單位,a是個(gè)體要注銷了以后用b(是公司)a有50萬借給b做貨款了,其中30萬是合伙人的20萬是老板的,本想辦一筆委托收款都轉(zhuǎn)給老板,可不可直接記入他們的借款(分別辦委托收款) 借 預(yù)付賬款50萬 貸 其他應(yīng)付款 —合伙人 30萬 其他應(yīng)付款 —老板 20萬
請問老師,老板有a和b兩個(gè)單位,a是個(gè)體要注銷以后用b,b是公司。供應(yīng)商把a(bǔ)名下預(yù)付賬款余額轉(zhuǎn)到b名下,共計(jì)136萬,其中 110萬 是合伙人的,a是掛在 其他應(yīng)付款——合伙人 下面,現(xiàn)在b要還給a,辦理委托收款(a要注銷今年沒有業(yè)務(wù)了),可以把110萬委托合伙人收款,剩余的委托老板收吧?
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
之前有批貨有貨有票沒有付款記錄掛在應(yīng)付賬款下,現(xiàn)在直接把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款對沖,可以吧?
同一個(gè)二級科目的可以的
就是都是酒廠下面的應(yīng)付賬款預(yù)付賬款可以對沖是吧?
對的 可以這么做的,