同學,你好 嗯嗯,可以的
因為之前申報錯了,我在更改之前的申報,我們是所屬期7月申報6月的工資,我在更改申報所屬期7月的時候,有兩個員工是6月份入職的,一個員工6月份離職,一個7月份離職了,我申報所屬期7月份的時候顯示這個(圖一),那個圈起來的人在我們公司工資是3500,但是扣減是5000,就是6月份入職,6月份辭職的(圖二),請問現在怎么辦?
老師,個稅系統已經操作10.31日員工離職,并改為非正常,當時10月工資1000已經計提,并且申報,實際上發的時候發了1500。我能把這個人改為正常,給她申報500嗎,所屬期默認是11月。
請問老師,2021年12月有員工離職了,沒有工資。2022年1月申報個稅時,工資“0”申報,填寫了離職日期和改為了“非正常”了。但是2022年1月有工資1250元,但是個稅資料中,已經改了“非正常”了,那請問在2022年2月申報個稅,應該怎么做呢?
請問,有員工一月中旬左右離職,二月份已經申報所屬期為1月的工資,現在我要申報所屬期為2月份的工資,該員工二月份沒有工資了,我可以這個月把他的狀態改為非正常嗎,系統的離職日期按實際離職日期填寫嗎
老師,公司4月份工資得6月份申報,目前有員工4月離職,我是否得現在把離職日期在個稅系統給填上?但是若現在填寫了離職日期,那6月份申報個稅的時候找不到該離職人員信息,這個咋處理
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師,他是1月8日離職的,那我把他的離職日期填寫為1月8號可以嗎
同學,你好 嗯,可以的