你好 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)成本不行的? 要是有庫(kù)存就是沒(méi)有收到發(fā)票這情況是正常結(jié)轉(zhuǎn)成本??
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是做鋼結(jié)構(gòu)的,開(kāi)票也是鋼結(jié)構(gòu),都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票進(jìn)來(lái),就一直開(kāi)票出去,我們這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
這個(gè)月我開(kāi)出去發(fā)票10萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬(wàn),但是進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái),那么我結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存商品就會(huì)成為負(fù)數(shù),這樣可以嗎,不合理吧
老師,小會(huì)摸公司開(kāi)出配件這類產(chǎn)品的發(fā)專票,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以嗎? 后期怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
老師,我們公司是賣商品的,進(jìn)貨發(fā)票開(kāi)的商品沒(méi)有開(kāi)明細(xì),但是我們賣出是分好幾個(gè)品類,之前代賬公司結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的,然后銷項(xiàng)的發(fā)票做收入,沒(méi)有庫(kù)存商品,這樣做是不是有風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月開(kāi)出的項(xiàng)目發(fā)票,當(dāng)月必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?比如A項(xiàng)目開(kāi)了100萬(wàn),但是當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵進(jìn)來(lái),那當(dāng)月 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?可以暫估一個(gè)比例,然后結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
一般納稅人,技術(shù)服務(wù)類合同,稅率是多少
請(qǐng)問(wèn)老師工程預(yù)繳稅款這種,申報(bào)時(shí)候有什么特別的處理的嗎?謝謝
老師 一個(gè)消防器材改造提升工程 開(kāi)票時(shí)名稱開(kāi)什么 建站服務(wù)-消防工程 ? 我領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)市政加消防工程
做匯算填報(bào):A105080 資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)增明細(xì)表固定資產(chǎn)原值欄是填寫(xiě)本年購(gòu)入的固定資產(chǎn)原值還是本年購(gòu)入+以前年度的固定資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)?2~7欄中的所有固定資產(chǎn)資產(chǎn)原值是填寫(xiě)本年購(gòu)入金額還是本年+以前年度合計(jì)金額?
老師你好,我老板開(kāi)了一間小酒吧。1月的時(shí)候開(kāi)了一張發(fā)票給對(duì)方,1月時(shí)就確認(rèn)了收入。后來(lái)3月,對(duì)方給我們公戶轉(zhuǎn)了這筆錢(qián)過(guò)來(lái),銀行回單的附言寫(xiě):小電充電寶預(yù)付款。我現(xiàn)在的分錄要怎么做?
老師好,蔬菜生鮮超市用什么庫(kù)存和收銀系統(tǒng)比較好
我只有銀行流水怎么做帳
股東分紅個(gè)稅籌劃有沒(méi)有什么方法
老師,怎么查詢個(gè)稅完稅證明
老師,幫忙看看,上個(gè)月是這樣做的,這個(gè)月發(fā)票來(lái)了憑證怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,有庫(kù)存但是沒(méi)收到發(fā)票,這種情況下分錄怎么做呢?
借主營(yíng)成本 貸庫(kù)存商品?
是暫估入賬嗎,那后期匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)增嗎?
那比如是法人購(gòu)入的配件,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,做分錄時(shí)是 借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款法人嗎?
匯算清繳時(shí)沒(méi)有回來(lái)成本發(fā)票要納稅調(diào)整 比如是法人購(gòu)入的配件,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,做分錄時(shí)是 借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)付款法人? 對(duì)的??
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!