借固定資產貸應付賬款。
7月份的會計分錄是借:庫存商品13萬 應交稅費一一進項稅額 貸:應付賬款,庫存商品7月份已經結轉了成本,8月份紅沖了,會計分錄如何處理?
老師你好:以前會計計提了社保,掛賬其他應付款。但實際交時比計提的多,該如何處理呢?是不是可以寫借管理費用,借其他應付款,貸銀行存款?
有一個會計分錄應該是固定資產,寫成應付賬款,已經年結,如何處理,以前是借應付賬款貸銀行存款,按月計提,,如何處理
老師,我計提的農民工工資,已經計提,已經發放,但其中有一筆賬號有誤退回了,賬務上如何處理。計提的是借:主營業務成本 貸:應付農民工工資 發放是 借:應付農民工資,貸:銀行存款
老師,去年有個分錄是付款的分錄,結果前會計做成了借:應收票據,貸:應付賬款,如何沖?
算進成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發部分貨,開具部分發票,由于業務轉移,B公司要求將已開發票退回,并退款,將業務移交和B公司關聯方C公司,對于A公司有什么風險
您好,請問2024年有部分資產在2024年6月,或者2024年中途已折舊完,那折舊完的在匯算清繳的資產折舊表中還要填寫嗎?
個人開評審費發票,增值稅附加稅個稅怎么計算
老師好,小規模納稅人清理固定資產給個人,可以給他開票嗎?
江蘇這邊 離職人員 社保未減掉 現在結算期要多交一個月離職人員的 ,還有其他辦法嗎?操作
老師,我們公司在銀行貸了款,每個月的利息以前都是只能開普通發票給我們,現在是不是有新政策出來了,可以開專用發票了?進項稅額可以抵扣了?
老師 社保開戶 可以任選一個銀行去開戶嗎?
老師,請把外貿企業出口退稅申報截止日取消了的文件號發我一下
老師,勞務派遣公司一般開什么發票呢?就是我公司與該公司合作,他給我公司指派人
之前的折舊可以補做的。