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老師你好:以前會計計提了社保,掛賬其他應付款。但實際交時比計提的多,該如何處理呢?是不是可以寫借管理費用,借其他應付款,貸銀行存款?

2020-12-07 23:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-07 23:27

您好,補計提即可。借成本或費用,貸應付職工薪酬。

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齊紅老師 解答 2020-12-07 23:28

您好,實際繳納時借應付職工薪酬,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-12-07 23:28

您好,做錯分錄紅字沖回

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快賬用戶8569 追問 2020-12-07 23:33

謝謝,老師!

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齊紅老師 解答 2020-12-07 23:56

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,補計提即可。借成本或費用,貸應付職工薪酬。
2020-12-07
這種做法不太規范,更規范的會計處理如下: 計提工會經費時:借:管理費用 —— 工會經費,貸:應付職工薪酬 —— 工會經費。 實際支付工會經費時:借:應付職工薪酬 —— 工會經費,貸:銀行存款
2025-02-08
建議還是規定計提哈,方便后期查賬
2024-03-01
您好,你所做的分錄是可以的呢,最好是把其他應付款-社保局改成,應付職工薪酬-社保
2020-12-21
您好 請問單位部分還是個人部分?單位部分應該通過應付職工薪酬科目計提 個人部分包含在工資里面
2023-09-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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