您好,補計提即可。借成本或費用,貸應付職工薪酬。
我公司只給個別幾個管理人員交了養老保險,而且款統一是由公司支付,個人不承擔,我直接在支付時借:管理費用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計提時借:管理費用,貸:其他應付款, 支付時:借:其他應付款,貸:銀行存款,可以嗎
老師你好:以前會計計提了社保,掛賬其他應付款。但實際交時比計提的多,該如何處理呢?是不是可以寫借管理費用,借其他應付款,貸銀行存款?
我之前計提社保時是:借:管理費用 其他應收款-個人社保 貸:其他應付款-社保局 現在我繳納社保時可以:借:其他應付款-社保局 貸:銀行存款 其他應收款-個人社保 可以嗎?
老師,您好, 我想問下計提的6-7月社保:我是這樣計提的:借管理費用-社保 貸其他應收款 墊付社保:其他應收款-社保 貸銀行存款 還款社保 銀行存款 貸其他應收款 這樣可以嗎
外賬的社保沒計提。在繳納時借管理費用,借其他應付款貸銀行存款可以不。
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
您好,實際繳納時借應付職工薪酬,貸銀行存款
您好,做錯分錄紅字沖回
謝謝,老師!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持