你好,學(xué)員,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
想請(qǐng)教一下,正常月末我領(lǐng)用原材料分錄是借生產(chǎn)成本(直接材料),貸原材料,到結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)產(chǎn)品成本的時(shí)候借:庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本(直接材料),那我如果領(lǐng)用輔助材料,我分錄是借生產(chǎn)成本(輔助生產(chǎn)成本-直接材料) 貸原材料 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
月末在產(chǎn)品分錄怎么寫(xiě),借方是寫(xiě)原材料還是庫(kù)存商品,還是自制半成品或是其他的?
自制半成品入庫(kù)的分錄是借原材料-自制半成品,貸生產(chǎn)成本,那期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)么?
綜合題資料:甲產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)過(guò)兩個(gè)車間連續(xù)加工,一車間完工甲半成品7000件入庫(kù)后,二車間根據(jù)需要從自制半成品庫(kù)中領(lǐng)取5000件,二車間完工甲產(chǎn)品7000件。半成品成本按加權(quán)平均單位成本計(jì)算。各車間月末在產(chǎn)品成本均按定額成本計(jì)價(jià)。采用綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法進(jìn)行計(jì)算。其他資料如下:(1)-車間成本資料(單位:元)月初在產(chǎn)品:直接材料9200直接人工3000制造費(fèi)用6000本月發(fā)生費(fèi)用:直接材料49000直接人工24500制造費(fèi)用44000月末在產(chǎn)品(定額):直接材料5200,直接人工1500,制造費(fèi)用3000(2)“甲自制半成品明細(xì)賬”,月初結(jié)存:數(shù)量3000件,金額57000(3)二車間成本資料(單位:元)月初在產(chǎn)品:自制半成品21000直接人工1920制造費(fèi)用4000本月發(fā)生:自制半成品(91500)直接人工21980制造費(fèi)用53200月末在產(chǎn)品(定額):自制半成品35000直接人工3600制造費(fèi)用7500要求:(1)根據(jù)資料(1),計(jì)算一車間完成品成本。(2)根據(jù)資料(1)與(2),按照加權(quán)平均法計(jì)算自制半成品單位成本與發(fā)出半成品成本。
綜合題資料:甲產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)過(guò)兩個(gè)車間連續(xù)加工,一車間完工甲半成品7000件入庫(kù)后,二車間根據(jù)需要從自制半成品庫(kù)中領(lǐng)取5000件,二車間完工甲產(chǎn)品7000件。半成品成本按加權(quán)平均單位成本計(jì)算。各車間月末在產(chǎn)品成本均按定額成本計(jì)價(jià)。采用綜合結(jié)轉(zhuǎn)分步法進(jìn)行計(jì)算。其他資料如下:(1)-車間成本資料(單位:元)月初在產(chǎn)品:直接材料9200直接人工3000制造費(fèi)用6000本月發(fā)生費(fèi)用:直接材料49000直接人工24500制造費(fèi)用44000月末在產(chǎn)品(定額):直接材料5200,直接人工1500,制造費(fèi)用3000(2)“甲自制半成品明細(xì)賬”,月初結(jié)存:數(shù)量3000件,金額57000(3)二車間成本資料(單位:元)月初在產(chǎn)品:自制半成品21000直接人工1920制造費(fèi)用4000本月發(fā)生:自制半成品(91500)直接人工21980制造費(fèi)用53200月末在產(chǎn)品(定額):自制半成品35000直接人工3600制造費(fèi)用7500要求:(1)根據(jù)資料(1),計(jì)算一車間完成品成本。(2)根據(jù)資料(1)與(2),按照加權(quán)平均法計(jì)算自制半成品單位成本與發(fā)出半成品成本。
你好,老師,想問(wèn)過(guò)問(wèn)題,預(yù)付賬款發(fā)票沒(méi)辦法取得了,這個(gè)賬怎么做平
老師,請(qǐng)問(wèn)如果薪資15000元,然后公司幫個(gè)人承擔(dān)個(gè)人部分一半的社保,個(gè)人部分是500元,請(qǐng)問(wèn)稅前工資是多少?請(qǐng)列公式和結(jié)果
收到錢做無(wú)票收入,后期補(bǔ)票分錄應(yīng)該怎么做呢?
公司打美金給老板香港個(gè)人賬戶,以后還款可以從境內(nèi)還人民幣嗎?
個(gè)稅更正申報(bào)去年11月的兩個(gè)員工工資,他們工資更改為0,更正時(shí)是吧他們填0還是刪掉
我公司2020年12月購(gòu)買了300萬(wàn)家具入賬,并在2021年一次性調(diào)減扣除(享受500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性扣除政策),以后每年調(diào)增,到現(xiàn)在還有一部分金額沒(méi)有調(diào)增完,因?yàn)闀?huì)計(jì)折舊還沒(méi)有提夠5年,現(xiàn)在公司要處置這批家具,那剩余的沒(méi)調(diào)增的金額,怎么辦?
固定資產(chǎn)空調(diào)在賬上折扣完了 實(shí)際使用也不好用了 可以怎么處理掉?
老師,公司現(xiàn)在要核算成本,我把實(shí)質(zhì)庫(kù)存數(shù)量盤(pán)點(diǎn)出來(lái)了,就是說(shuō)5月的期初就是盤(pán)點(diǎn)數(shù)量,建成本賬期初是不是不能為0了
老師,為什么債務(wù)籌資不能形成企業(yè)穩(wěn)定的資本基礎(chǔ)?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點(diǎn)
那在計(jì)提薪資時(shí),借員工薪資時(shí),這個(gè)薪資包含個(gè)人應(yīng)付的社保費(fèi)么?
你好,學(xué)員,這個(gè)包含的社保的
好的 謝謝老師
不客氣,周末愉快,學(xué)員