你好,對的是的,直接公戶做股票收入就可以。
老師,我們給對方付款,對方給我們開票但不要我們打對公賬戶付款,要對他的私人賬號打款,這樣可以嗎
一般納稅人,賣貨的款打到對公賬戶必須要給客戶開發票嗎?現在客戶不想額外加稅點,那我們是不是可以報價的時候把稅點的錢加到賣價上?這樣就可以客戶不加稅點,我們也能正常開專票?
我公司賬戶上收到一筆客戶給的貨款,但是客戶是用一個與我們公司沒有業務公司賬戶打的款,而且也不需要我們開票給他,請問真么做可以嗎?要是不合理應該如何改正?
老師,客戶一定要給我們公戶打貨款,但是人家又不想要發票的,這樣我們不給他開票也可以的咯?那公戶的賬不好做,我做現金收款可以嗎?7000左右的
老師,我們有個客戶,發票我們也開了,但是他們一定要法人打給我款,這個可以做賬嗎?
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
公戶做無票收入就可以
哦, 老師,就是我們公戶收到貨款了,就是上面肯定有對方的公戶信息嘛,但是沒有開發票出去,就做無票收入是嗎?
好對的是的是這么理解的。