同學你好,如果對方是小規模納稅人,是只能開3%或者因為政策開1%的增值稅專用發票
對方給我們開具增值稅專用發票是不是上傳完對方就可以看到
我們購買苗木,對方給我們開具的增值稅發票是0稅率的普票,我們是不是可以計算抵扣?
老師 我們是購買方 對方是銷售方 對方給我們加工勞務 開具的增值稅專用發票稅率是3% 是不是稅率不對呀
我們是銷售方,3月份給采購方開了增值稅專用發票,對方已認證,但是后面說這些票不行,那我們要把這些票沖紅再重開,我們現在怎么操作呀
我們是一般人,需要給對方開勞務費發票,購買方是簡易計稅,我們開普票還是專票。普票3%,我們也是要繳納增值稅及附加的吧
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師我想問一下小規模折舊表沒有數字還選嗎
老師,我們4月份公司的在建工程有兩個供電室就是變壓器完工通電了,就應該轉入固定資產了,但是對方發票還沒有開完,我是不是應該收到發票之后再轉入固定資產呀
老師這個入賬價值應該怎么算
汽車維修行業,開票把工時費和換的配件合并開票維修費,那么我結轉成本時,我的配件成本怎么來確認呢?自己都不知道換的是什么配件。
老師您好,公司一般納稅人,主營銷售免稅商品,25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發票,例如:2025年5月20日給顧客開票(業務是2025年5月之前的,延遲開票)還可以開免稅發票嗎?
一般納稅人個體戶(個人獨資企業)的費用少收入號,個稅高怎么籌劃個稅
公司想多走賬,流水增多方便之后的貸款,香從其他地方購進商品50萬,再以原價50萬賣出,這玩意合理嗎?可以去這樣做嗎,存在哪些風險
我們小規模納稅人公司和一個一般納稅人公司長期合作,2024年我公司支出給對方公司各種費用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對方公司一個100w項目并取得發票。支付的費用又是匯款時對方公司要求打到他們公司好多員工的個人賬戶,比如勞務費工資借款設備材料等轉出,因為單獨勞務費工資都幾萬的就沒申報個人所得稅系統,也不可能開到單獨的發票,因為實際為打給對方公司的,現在年度匯繳,我能不能用這張對方公司開來的100w發票作為支付給對方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
老師,轉讓股權時,股東已實繳納的實收資本需要繳納個人所得稅碼
能有什么政策是3%呀
小規模納稅人的話一直是開3%稅率的發票,因為疫情,目前小規模是開1%稅率的發票,如果是要開13%的話,需要是一般納稅人性質的才可以
老師你說的小規模是開3%或者1%的稅率是普通發票吧
請問老師 小規模出租房屋的稅率是多少
小規模納稅人開增值稅專用發票和增值稅普通發票的稅率是一樣的,單位和個體工商戶出租不動產(不含個體工商戶出租住房),按照5%的征收率計算應納稅額。
老師 小規模出租房屋是5% 一般納稅人是9%嗎
一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產,可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應納稅額,一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動產,適用一般計稅方法計稅(9%)
好的謝謝老師
不用客氣的,希望能幫助到你