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老師,對于一般納稅人,稅控盤每年的服務費280元,抵扣增值稅時,在增值稅主表中,應填在哪一項?

2022-02-22 10:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-22 10:18

主表填在減免稅款所在欄次

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快賬用戶7231 追問 2022-02-22 10:21

是這一項嗎?

是這一項嗎?
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齊紅老師 解答 2022-02-22 10:34

是的 ,是截圖所示項。

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主表填在減免稅款所在欄次
2022-02-22
填寫在應納稅和減征額里面。
2022-04-20
您好 請問當期需要繳納增值稅嗎
2021-06-04
這個無法做減免稅了。已經無法抵扣,因為超過了一年的時間
2020-09-12
你好 小規模的話 二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2020-10-12
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