嗯,你好,如果你們這邊認證了,然后你們又做賬了,所以銷售方,他必須要做一個紅字發票給你們,嗯,然后讓你們在做到賬里,就相當于這張發票沒有做。
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發票給購買方,在11月發現有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發票信息表并開具紅字發票給購買方,本月購買方需要網上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
進項票已做不抵扣勾選,但對方抬頭開錯,怎么作廢這張票?需要購買方開紅字嗎?還是銷售方直接開紅字作廢?
我們是銷售方,我們開給購買方的發票,購買方已經認證,購買方已經讓沖紅發票,我們銷售方也開具了紅字發票,我們開具的紅字發票需要郵寄給購買方嗎
已經勾選的進項,我們做為購買方做了,購買方紅字發票的開具,是不是就代表這張發票已經作廢了?為什么銷售方還要在開一張紅字發票呢
我是銷售方,購買方已經抵扣的發票,要我開紅字,購買方已經開具了紅字信息表,我接下來怎么操作
老師,請問企業小規模納稅人,上個月已申報了稅,這個月發現有個科目寫錯了,要怎么改正呢?電子稅務局能改嗎?還是在本月做紅沖,重新做一筆正確的呢
老師,自然人股權變更是什么流程
老師請問一下,我們公司去年的電費6萬多,因為租的是第三方,南方電網開的發票也是開給第三方,我們有電費分割單的,但是今年年初做去年的審計報告時候,審計老師把以沒有直接的發票為由給調增了這6萬多,請問一下匯算的企業所得稅還可以調下去嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,明年是調減嗎
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是,解析下
老師。領取失業險期間有個職業培訓補貼是
老師存貨減值,收入納稅調整增填在收入調整哪個項目里
債轉股怎么調整資產負債表
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
我們這邊開給別人的紅字發票都沒寄給人家過,他這不寄給我們也沒問題吧,只要我們在稅盤里操作購買方紅字發票的開具就代表已經作廢了對吧
只要我們自己開好購買方紅字報表,要不要銷售方開具的紙質發票都無所謂了對不不對
你好,這個是否要寄給對方,要分兩種情況,如果對方已經認證已經做賬了,你開的就要寄給對方,如果對方把那個你第一張的正數發票,發票沒入賬也退還給你了,你就不用再給他紅色發票了。