嗯,你好,如果是普票的話,你既然發現錯誤了,就不要入賬了,你直接讓對方紅沖掉,重新開,你按照新的入賬就可以了。
老師,我們1月份收到一張租賃費發票,但是備注里得房租日期寫錯了,我們還沒有付房租款。銷售方已經做賬了那我現在還需要做帳嗎?這張錯誤的發票怎么處理
1月份收到一張備注錯誤的房租發票,還沒有入賬,已經通知對方沖紅了,請問我這個月做1月份賬的時候還需要把這張錯誤的發票做帳嗎?對方如果給我開了紅票,我紅票是不是也得做賬
請問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發票有誤了,但是郵寄給A公司,對方還沒做發票認證抵扣了,我們公司可以把這張開錯沖紅嗎?沖紅要讓對方公司把開錯的發票給我們嗎
老師對方5月份給我公司開的發票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發票聯入賬了走的待認證進項稅額,9月份需要認證發票勾選時查沒有這張發票,對方把稅號打錯了,我讓對方沖紅發票(紙質版發票)然后重新開一張,這種情況對方是不是得把紅字發票給我,然后正確的藍字發票給我,我還用把開錯的那張發票給對方嗎,5月份已經入賬了
老師,對方公司在12月份的時候開了一張專票給我公司,然后在1月份的時候發現他們是開錯了公司,然后他們在1月份紅沖了,請問我們公司就這張發票問題要做賬務處理嗎?(我公司沒有收到發票,也沒有認證,但是稅務系統里查得到這張發票)
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
是專票,我還沒有認證抵扣。但是對方給我開了紅票再給我,我不是得就這張紅票做帳嗎
如果你還沒有認證抵扣,你直接把這張發票給他退回去就行,他自己開了紅票,直接把這張發元票和紅票附在一起就可以了,他就不用給你了,他光給你新的發票就可以。
好的,謝謝
祝您生活愉快感謝五星好評