同學(xué),你好 增值稅為13%
老師我是一般納稅人,出售使用過固定資產(chǎn),稅率是多少?以前買進(jìn)的時(shí)候是抵扣過的
一般納稅人銷售使用過的抵扣過的固定資產(chǎn)開出的專票稅率是多少?
一般納稅人出售使用過的固定資產(chǎn)已抵扣過進(jìn)項(xiàng),增值稅稅率是多少?
老師:您好!銷售2022年沒有使用過、沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)增值稅稅了是多少?我們是一般納稅人
老師,我們公司一般納稅人,銷售一批使用過固定資產(chǎn),一部分近是三年購買的,進(jìn)項(xiàng)13%,已經(jīng)抵扣過了。一臺是自己用舊機(jī)器零件組裝的,沒抵扣過進(jìn)項(xiàng),請問開專票,增值稅稅率開多少的?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時(shí)候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
沒有簡易計(jì)增3%嗎
同學(xué),你好 沒有簡易計(jì)稅
一般納稅人出售使用過的固定資產(chǎn)資產(chǎn)是當(dāng)時(shí)還是小規(guī)模的時(shí)候購買的無進(jìn)項(xiàng)抵扣可以開3%的專票嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的