您好!2月份申報增值稅申報表填報出口收入項目,增值稅額為0; 1月份收到進項發(fā)票,2月份申報期認證出口退稅發(fā)票,3月份申報出口退稅。
老師,請問貿易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報請以前月份的退稅,進項在之前月份已經退稅勾選了的,現在要退4-6月的稅
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿易企業(yè),2021年12月份出口報關,1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對應的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,接下來要做哪些工作,增值稅怎么申報!?非常感謝老師!
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿易企業(yè),2021年12月份出口報關,1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對應的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,開給國外的發(fā)票怎么處理,第一聯自己拿來做賬,第二三聯等其他聯怎么處理呢?謝謝
老師您好,請問出口退稅一般納稅人貿易企業(yè),2021年12月份出口報關,1月份開出0稅率兩張外銷發(fā)票,無內銷,12月份收到出口對應的進項票,還未申請退稅,出口退稅小白請問老師,怎么認證出口發(fā)票,增值稅怎么填報!?非常感謝老師!
老師您好,請問一般納稅人貿易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報關,勾選了出口退稅的進項票,2022年1月開銷項票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報,請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會計分錄
現金流水表的編制財管會講嗎?我想學。面試問到。太難了我不會。合并報表好像是會計才會講。不會間接法編現金流量表的財務是不是不太合格呀?老師
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
好的,非常感謝老師,請問認證出口退稅發(fā)票時怎么認證,之前收到時勾選了出口退稅了
1、勾選到出口退稅后,接下來,選擇“退稅確認勾選“,可以看到剛剛已經勾選的發(fā)票信息列在了待確認清單中,再次復核勾選的發(fā)票是否是需要辦理出口退稅的發(fā)票,確認無誤后,點擊“確認”。這樣,退稅勾選就完成了。 2、最后,選擇“退稅勾選統(tǒng)計“,查看退稅勾選結果。建議打印退稅發(fā)票統(tǒng)計表,與紙質發(fā)票抵扣聯對應后保存,待辦理出口退稅業(yè)務。
老師這一步,我們上個月收到進項票時,剛好也是在稅期已經做了,0稅率的銷項票也在上個月開出去了!還沒申請退稅,因為我是小白一枚,接下來不知道要怎么做了,只知道4月30日之前要完成退稅,2月份稅期要申報增值稅,因為除了這兩單退稅,其他也沒有什么內銷,所以想請教下增值稅要怎么申報?非常感謝!
1、出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。 2、將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。 3、填寫完銷售收入,外貿企業(yè)用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后,也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。 另外,現在的出口退稅沒有要求規(guī)定期限4月30日之前要完成退稅。
好的,非常感謝!再請問一下,退稅資料要什么做,是不是非常麻煩!?
不麻煩,現在只需要自己留存?zhèn)洳榧纯桑热缯f出口報關單、進項發(fā)票、出口退稅申報表等
好的,收到!非常感謝!
不客氣,如有幫助請給個好評!祝生活愉快
好的,小石老師,請問這個表怎么填
這個是填跨境服務的吧,你們是銷售材料還是服務
是銷售化工產品的
銷售產品是填在第二欄,合計欄=第二欄
哦,好的,非常感謝石老師!
不客氣,如有幫助請給個好評!祝您生活愉快