新年好,是購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅的 計(jì)稅依據(jù)??
老師,實(shí)務(wù)中印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么,我們公司之前一直都是根據(jù)銷(xiāo)售收入金額,那采購(gòu)進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)不需要交印花稅嗎
購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅,印花稅計(jì)稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計(jì)金額,印花稅計(jì)稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
老師,印花稅的申報(bào)依據(jù)是根據(jù)不含稅的銷(xiāo)售額還是購(gòu)銷(xiāo)合同金額
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,根據(jù)公司的不含稅進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)金額嗎?
請(qǐng)問(wèn)下印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么啊 我公司一般納稅人 是不是銷(xiāo)項(xiàng)不含稅金額和進(jìn)項(xiàng)不含稅金額加起來(lái)的數(shù)
沖銷(xiāo)去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷(xiāo)去年暫估費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
老師,合并報(bào)表怎么做
考高級(jí)會(huì)計(jì)難還是CPA難
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財(cái)報(bào)做的未分配利潤(rùn)一樣呢(需不需要調(diào))
分公司注銷(xiāo),總公司賬上掛著其他應(yīng)收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡(jiǎn)便處理呢?借:投資收益負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款-分公司。若其他應(yīng)收款貸方有余額 借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過(guò)未分配利潤(rùn)這個(gè)科目呢
老師,去年貨款今年開(kāi)票,客戶(hù)叫我們備注下面寫(xiě)2024年貨款這樣可以嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
匯算填報(bào)完成提交申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過(guò)外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢(xún)核實(shí)24年出口收入確實(shí)漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬(wàn)的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤(pán)上下鍵按到下面名稱(chēng)那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會(huì)計(jì)沒(méi)跟我面對(duì)面交接過(guò),我不清楚她有沒(méi)有報(bào)過(guò)去年的工商年報(bào)。但是我在企查查上能搜到相關(guān)的企業(yè)信息。請(qǐng)問(wèn),能查到企業(yè)信息,就是已經(jīng)報(bào)過(guò)2024年的工商年報(bào)了嗎?