同學你好 這個可以的
老師請問,我預收一筆貨款,然后又開了發票!借:銀行存款1000,貸:預收賬款:1000。借:預收賬款1000,貸:主營業務收入870,應交稅費銷項稅130,這樣對嗎?我沒沖應收呢
預收賬款1000 分錄借:銀行存款1000 貸;預收賬款1000 收到剩余款項 分錄借:銀行存款7000 貸:預收賬款7000 借:預收賬款8000 貸:主營業務收入8000 不考慮增值稅 這些分錄對嗎?
請問老師,收到對方單位預付款,借:銀行存款;貸:預收賬款?還是借:銀行存款 貸:預收賬款、應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅?這兩個會計科目那個對? ? ? ? ?
在往來會計實操中 為了方便對賬 對于預收的款項 可不可以這樣做 借 銀行存款 貸 預收賬款 發貨 借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 客服補款 借:銀行存款 貸:預收賬款 貨發少了退款 借 銀行存款 貸 預收賬款
會計主管喜歡根據銀行收款回單借:銀行存款,貸:應收賬款, 第二張記賬憑證根據銷售發票來借應收賬款 貸主營業務收入,應交稅費銷項 根據付款回單做一張憑證,借預付賬款。貸銀行存款, 再根據收到的進項發票 借:庫存商品 應交稅費進項 貸預付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?