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老師請問,我預收一筆貨款,然后又開了發票!借:銀行存款1000,貸:預收賬款:1000。借:預收賬款1000,貸:主營業務收入870,應交稅費銷項稅130,這樣對嗎?我沒沖應收呢

2020-12-18 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 21:39

同學您好,對的,是可以這樣做的,不一定要用應收賬款的,您之前賬上也沒有掛應收賬款吧?

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同學您好,對的,是可以這樣做的,不一定要用應收賬款的,您之前賬上也沒有掛應收賬款吧?
2020-12-18
這樣的賬務處理在一般情況下是正確的。 預收學費時,借記“銀行存款”,貸記“預收學費(某某名字)”,反映了學校預先收到的款項。 后期退費,借記“預收賬款”,貸記“銀行存款”,沖減了之前預收的款項。 產生收入并開發票時,借記“預收賬款”,貸記“主營業務收入”和“應交稅費”,將預收賬款中對應的已實現收入部分進行結轉,并確認收入和相關稅費,符合會計準則和財務處理的原則。
2024-07-10
同學你好 這個可以的
2022-02-10
你好 ;這個維修費描述下業務 ;好判斷下 ; 說下這個? 維修費期間等? ??
2022-03-29
你好,你們單位主營是這個的,可以。
2021-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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