你好,處理可以的,沒問題
總經理,用自己的錢付的員工工資,公司可以直接轉賬給總經理嗎?我們是物流配送公司人員工資是做成本對吧, 計提時: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 發(fā)放時: 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款_總經理 公司轉賬給總經理 借:其他應付款_總經理 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?分錄對不對?
我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務公司,可是勞務公司個人把錢轉過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應付款,計提:合同履約成本。貸:應付職工薪酬 ,發(fā)放時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應付款,貸:銀行存款。合適嗎?
@思羽老師 我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務公司,可是勞務公司個人把錢轉過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應付款,計提:合同履約成本。貸:應付職工薪酬 ,發(fā)放時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應付款,貸:銀行存款。
老師好:個人掛靠建筑勞務公司,轉入勞務公司公戶的款分錄:借銀行存款 貸其他應付款,替發(fā)工人工資分錄:借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 ,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,分錄對嗎,如何沖其他應付款,有什么風險嗎
老師,建筑公司支付給水電勞務工資, 借:工程施工-人工費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 是這樣做分錄嗎?但是這樣體現(xiàn)不出來款是支付給那個勞務公司了,我能把應付職工薪酬換成 其他應付款-甲公司嗎?這樣查賬方便,
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個光伏電站,建好之后,光伏發(fā)電產生收入,現(xiàn)在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個資方是屬于社會資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個錢,資方把錢直接轉給了施工方,后期是我們來每個月來還這個錢,這個賬務處理怎么做呀?
老師工商年報公示里股東及出資信息里我們股東2015年1月份注資了1000萬元。去年12月份又增加了5000萬。那我這應該咋填呢
長期股權投資需要繳納印花稅嘛,稅率是多少?
轉讓長期股權投資是否需要繳納增值稅?
法人股東能從公司短期借款嗎?
甲方以房抵欠我方的工程款,又直接將房落到第三方個人名下,稅務上怎么處理
老師,物流部使用的托盤計入銷售費用下面什么二級科目呢?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業(yè)所得稅?
老師,所得稅匯算起一般申報和簡易申報區(qū)別在哪里
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業(yè)所得稅?
幫別人代發(fā)工資,做自己的成本合適嗎?
你這里勞務公司分包成本屬于你成本一部分 你可以直接發(fā)放做成本,后面部分支付做成本 你也可以直接其他應付款處理,不計入成本,按后面收票金額計入成本也是可以
正確的流程是:我們把勞務分包款打給他公司。他自己發(fā)工資,然后給我們開票?
他給你開票的時候,你再確認成本就行了。
就如果說他給你開發(fā)票,你就在收到發(fā)票的時候確認成本,然后你幫他發(fā)的工資直接通過往來款項核算。
老師,確認第一步做賬沒有問題,我加上借:其他應付款,貸:存款,怎么不平了
如果說你是代發(fā)工資的話,你收到錢的話,你就是借銀行存款貸其他應付款。后面支付的時候就是借其他應付款貸,銀行存款就不用做其他處理了。