你好! 可以差額征稅的,分包出去可以差額。
我公司是建筑勞務公司,采用簡易計稅3%稅率,我公司開給客戶3%的增值稅專用發票,我公司收到個體勞務隊開來的1%的增值稅專用發票,進項稅額可以抵扣嗎?
我們是建筑勞務公司,一般納稅人,接了建筑公司勞務,對方要求開3個點的專票,那我們是不是只能選擇簡易計稅?我下面的勞務班組也是簽合同的,班組也要給我們提供3個點的發票,收到的發票我們能差額抵減開出去的增值稅嗎?
我單位是建筑勞務公司,可以收別的建筑勞務公司開具的3%的專票嗎?收到后可以抵扣增值稅嗎?
請問建筑勞務公司開3個點的增值稅專用發票給建筑公司,收到班組開開的勞務發票,建筑勞務公司增值稅可以差額征稅嗎?
老師,勞務班組開具建筑勞務發票給建筑公司,建筑公司支付相應款項給班組長,那勞務班組下的工人的個人所得稅代扣代繳義務人是誰呢?
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數量為零,實際盤點數量也是零,但是今年發現去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發現,而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,需要繳納印花稅嗎
外協業務人員的提成如果要并入工資需不需要簽合同?跟簽合同的員工做在一張表上一同申報個稅嗎
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉讓35%股權 以3524000轉讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現在稅務風險要繳納40多萬的個稅 怎么調整一下合適 可不可以 降低交易價至176萬
老師,計提和繳納工會經費的分錄可以幫我寫一下嗎
老師,個體戶2024的年工商年報,2024年第四季度有交經營所得(2025.01月申報),繳納的這筆經營所得,是在2024年填,還是2025年填
老師你好,企業轉賬到代發業務資金過渡專戶,備注摘要是工資,怎么寫會計分錄啊
代付工資還要拿明細給會計嗎?
老師好,美金賬戶余額匯兌損益調整每月月底調整一次就可以吧?入賬的時候以當月第一天的匯率入賬。還有房租水電沒有發票如果不納稅調增風險大嗎?本來企業是虧損狀態,調增后納稅所得額可能就需要交稅了,調整后的納稅所得額可以抵扣以前年度虧損嗎?前兩年賬是給代賬公司做的,房租水電沒有納稅調增
老師,我們簽合同簽的是房租綜合收費,應該怎么開票呢
請問是填增值稅申報表的時候差額還是開票的時候差額
差額是開票的時候就需要差額開票的。
差額是5%的稅率嗎
是的,差額是5%稅率的。