你好 你是一般計稅的進項可以抵扣?
老師,建筑勞務公司,是一般納稅人。收到分包單位給我們開具的建筑勞務費專用發(fā)票,我們可以做進項稅抵扣嗎?
我公司是建筑勞務公司,采用簡易計稅3%稅率,我公司開給客戶3%的增值稅專用發(fā)票,我公司收到個體勞務隊開來的1%的增值稅專用發(fā)票,進項稅額可以抵扣嗎?
建筑公司收到勞務費的專票,可以抵扣進項稅嗎
我單位是建筑勞務公司,可以收別的建筑勞務公司開具的3%的專票嗎?收到后可以抵扣增值稅嗎?
請問建筑勞務公司開3個點的增值稅專用發(fā)票給建筑公司,收到班組開開的勞務發(fā)票,建筑勞務公司增值稅可以差額征稅嗎?
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發(fā)費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發(fā)票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業(yè)所得稅1000,收到了2023年退回的企業(yè)所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業(yè)收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
也就是說建筑勞務公司也可以收勞務費發(fā)票?簡易計稅項目收1%的普票就可以了?
對 簡易計稅項目收1%的普票就可以了