您好,您抵扣平臺(tái)出現(xiàn)即可認(rèn)證,不需要對(duì)方申報(bào)之后
老師,請(qǐng)問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開了專票回來(lái),我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
如果勾選平臺(tái)有這張發(fā)票可以勾選抵扣,但是這張發(fā)票我們沒有收到,那要不要抵扣呢?還是等真的收到票再勾選?萬(wàn)一這張票沒了找不到了,是不是不能抵扣了?
老師,我今天選抵扣勾選的話,對(duì)方供應(yīng)商有幾張發(fā)票沒有出現(xiàn)在抵扣平臺(tái)上,那要等到他們申報(bào)之后我再勾選嗎?我們這月抵扣額不夠,還是只要沒報(bào)稅可以再次勾選呢
老師,我們有一張4月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方已經(jīng)開出,但因?yàn)樯虾R咔椋币恢边€沒寄過(guò)來(lái),那我可以先不勾選,等到可能5月份會(huì)到手再勾選抵扣,可以嗎,會(huì)不會(huì)有什么影響
老師,上個(gè)月,別人開給我們一張發(fā)票1000,不含稅884.96,稅額115.04,當(dāng)時(shí),我沒有抵扣,這張票已入賬,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額115.04,后來(lái),我開具一張紅字信息表,當(dāng)時(shí),選的是,購(gòu)買方未抵扣開具紅字,上傳后,對(duì)方開負(fù)數(shù)給我們了,現(xiàn)在,我在勾選平臺(tái)中,勾選不到這張票了,該怎么處理
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站是什么
老板開了個(gè)體工商戶,給自己發(fā)工資,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導(dǎo)出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
關(guān)鍵是一直沒有出現(xiàn)這幾張發(fā)票,對(duì)方稅局也說(shuō)是沒有上傳成功,他們也查不到,我們只能等他們申報(bào)了是不是就自動(dòng)上傳了?
您好,這個(gè)不清楚具體原因