同學好 超過的話全額交稅,包括45以內的普票
小規模納稅人開普票,季度超過45萬,針對超過部分交稅?還是超過45萬全額交呢?
老師,您好,小規模納稅人季度不超過45萬免增值稅,這個45萬包括專票嗎
小規模納稅人,不超過45萬,普票免稅,專票交稅,要是超過45萬,要全額交稅,包括45萬以內的普票嗎
小規模納稅人這個季度的免稅普通發票已開超過45萬了 ,超過45萬 會不會交稅
小規模企業季度收入不超過45萬,增值稅專票3%交稅,普票:免稅, 請問那要是超過45萬,怎么繳納增值稅的呀?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師,就是開發票的時候,不管普票還是專票,都是一個點開是吧,那怎么有的票寫著免稅字樣,還有寫0稅率的,咋回事呢
45萬以內開普票是免稅,開專票是1個點;免稅的進項不可抵扣,0稅率的進項可以抵扣
45萬以內,開普票是幾個點開,1個點稅率吧
0稅率進項可以抵扣,怎么抵扣,稅率都是0,沒有數
45萬以內開普票是免稅字樣,0稅率對應的進項可以抵扣其他非0稅率的銷項