你好,一月份的借管理費用貸應付職工薪酬做到一月份, 然后12月份的做到這個月借以前年度損益調整貸應付職工薪酬。
公司之前都是本月發本月工資,都是當月計提當月就發放了,從11月開始是次月發放了,會計分錄我應該怎么做調整
老師你好,就是我們公司之前的賬是記賬公司做的,他們做工資的時候是當月計提當月發,每個月的工資都是平的,但是現在我是當月計提發放上月的,我的工資就是借方,但事實上我還有一個月的工資沒有發,這個要怎么調整呢
你好,請問下我司以前做賬工資是當月計提當月,當月發放當月,但是現在我需要改成當月發放上月,現在要怎么做賬呢
老師,我們公司之前的會計計提工資、社保都是當月計提,當月發放,例如:10月的工資11月計提11月發放,我想給改過來,應該怎么做賬啊?按權責發生制應該是10月底計提工資社保(是私人口腔醫院,小規模)
老師,您好,我想請問一下,單位的賬之前都在代賬公司做,計提社保工資也都做的是當月計提當月發放,現在1月按之前的工資發了,但是這個月養老增加了幾十塊錢,我應該怎么調賬呢?增加的部分我做到其他應收款里下個月發工資的時候扣掉可以不?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?