您好 還可以做業務招待費 工會經費
老師您好,我想問下,我有一些買菜發生的白條費用,我計入福利費,到時候匯算清繳納稅調增,但是福利費超過百分之14不得稅前扣除了,如果我這些白條還計入福利費,對那部分可以扣除的福利費有影響嗎?還是扣除福利費的時候,就把這部分白天的扣除了
老師,咨詢一個問題,如果是建筑企業開的是牛奶飲品,能做哪些費用,福利費嗎?如果是專票,是不是不能稅前扣除,除了福利費,還能做其他費用嗎?
從其他企業拆借來的錢,簽的借款合同對方開的服務費發票,我如果憑票計入利息費用或是直接做無票費用,是不是都不能稅前扣除,有什么合規且合理的方法核算入賬嗎
老師 請問每月發給員工的午餐費補貼以及中秋過節費,是屬于研發加計扣除中的福利費嗎 如果屬于是不是不能算人工費用 要算入其他費用
老師 我想咨詢一下 公司個員工賣的意外保險 開的專票能抵扣嗎? 如果不能抵扣的話 算福利費 福利費是不是要并入工資扣個稅
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
如果做工,會經費,開專票的話增值稅能抵扣嗎?
如果用于職工福利 也不可以抵扣進項稅額
工會也屬于職工福利費吧?
工會也屬于職工福利費 是的