對的是的,是這么做的。
老師,公司繳納的培訓(xùn)費(fèi),這樣做分錄可以嗎 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬 職工教育經(jīng)費(fèi)貸 庫存現(xiàn)金
繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)計入 借:管理費(fèi)用-職教培訓(xùn)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),對嗎?
培訓(xùn)費(fèi)借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),對嗎?后面附培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票對嗎?
老師好,總經(jīng)理培訓(xùn)費(fèi)49800元是年費(fèi),我按月分?jǐn)偅咒洖閼?yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款,分?jǐn)偨?管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)對嗎?
你好老師,員工的培訓(xùn)費(fèi)我入職工教育經(jīng)費(fèi)了。您看是這樣做分錄嗎:借管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用:借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),貸銀行
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業(yè)所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務(wù)報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務(wù)報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營地址,稅務(wù)里還沒變更過來請問應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬。那確認(rèn)收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實(shí)際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務(wù)報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報也按照2季度財務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表報的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財務(wù)報表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務(wù)報表直接按照所得稅報表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報表和賬目,財務(wù)報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票