同學(xué)你好,按原來收入與成本的比例,結(jié)轉(zhuǎn)工程施工到主營業(yè)務(wù)成本即可。
我公司是偶爾有個簡易計稅的工程,我能將成本計入到工程施工,開的發(fā)票直接計入主營業(yè)務(wù)收入,月末直接結(jié)轉(zhuǎn)工程施工到主營業(yè)務(wù)成本里,不體現(xiàn)工程結(jié)算科目嗎
請問老師,剛進一家建筑企業(yè),前兩月開票收到對方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請問下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
建筑行業(yè)收到的成本發(fā)票可以一次性先進借方工程施工科目嗎?到月末再來調(diào)整部分結(jié)轉(zhuǎn)到成本,但是我問我們領(lǐng)導(dǎo),他說工程施工月末不能有余額,不能全部轉(zhuǎn)到工程施工里面,要先把票存著,然后等到月末的時候再具體轉(zhuǎn)工程施工,具體轉(zhuǎn)多少到成本里
老師,想請問建筑行業(yè)月末收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的情況,我們公司開出發(fā)票有9%和3%的專票,入到工程結(jié)算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,月末工程結(jié)算收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤,工程施工有大多數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)工程結(jié)算成本,我不知道以前會計怎么轉(zhuǎn)的成本,想問一下老師,能幫忙講詳細一點嗎?就這里 難住了
建筑公司新收入下科目用到了合同結(jié)算,合同履約成本,但因為收入結(jié)算,算收入!但我就是一套賬,開發(fā)票了才確認收入!所以目前還是用老方法,還是以前的科目,工程施工下面合同成本,每月結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)庫存商品(工程成本結(jié)轉(zhuǎn)),然后等開發(fā)票確認收入,再按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本,可以嗎
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業(yè)所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務(wù)報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務(wù)報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營地址,稅務(wù)里還沒變更過來請問應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務(wù)報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務(wù)報表和財務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報也按照2季度財務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表報的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務(wù)報表利潤表和財務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務(wù)報表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務(wù)報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務(wù)報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續(xù)所得稅報表和賬目,財務(wù)報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票
怎么看收入與成本的比例,怎么算比例?她這種方法跟完工百分比法不一樣,是嗎?連合同毛利都沒有,它這是用的什么方法啊
同學(xué)你好,就看上年的利潤表,來計算這個比例即可,是的,這叫暫估法。
是用成本除收入算嗎?看比例多少?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
學(xué)完工百分百法學(xué)的,看這種方法都看不懂了
同學(xué)你好,是的,不過這種方法,也是沒有辦法的辦法,不到萬不得已,不用這種方法。
還有一個問題,就是計提附加稅的事,是按照算出來的上月的銷項–進項的那個增值稅金額算,是嗎?如果有留抵在減去留抵的金額算嗎
同學(xué)你好,是的,是的,你理解正確。
好的,太謝謝老師了,疑惑都解開了
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利。