同學你好 這個得全額紅沖然后只開沒退的部分
你好,老師,請問一般納稅人銷售貨物給小規模納稅人,已開普票,現在小規模納稅人要退貨,如何進行處理呢? 發票是2019年開的,現在是不是要開一張紅字發票,沖退貨的金額呢
老師您好,我們現在是小規模納稅人,前幾個月沖紅了一般納稅人時期的發票,現在沖紅部分的銷項稅額無法抵減也不能退回,請問沖紅部分的銷項稅額賬上怎么處理
老師好,咨詢一個問題,2年前公司是小規模納稅人,當時銷售貨物開具了1%的普通發票,現在公司是一般納稅人了,但是之前的部分貨物退回,現在開負數發票紅沖可以只沖銷退回部分的 發票嗎
老師好,有兩個問題: 1、一般納稅人公司,公司購買了幾臺設備,貨物已經到了,款項未付,發票也未收到,請問怎么做賬? 2、小規模公司,當月有銷售,已收到款,并開具發票,后續銷售退回,款項退回,但發票未紅沖,請問怎么做賬?
老師,23年的銷售業務已經開了發票,對方是小規模納稅人,我們開出去的是普票,但24年對方退了幾樣物品回來,那退回的物品發票怎么開?因為發票是開在一起的,是普票又不能部分紅沖
工傷仲裁調解賠償款怎么入會計科目?
老師,請問一下公司的辦公地址是租賃的,公司需要繳納印花稅嗎?
您好,請問銀行開保函的手續費比如100(含稅),后來要重開,退回50(含稅),但是退回的他不是收入,銀行直接系統沖減的支出,就是本來支出100,然后支出-50,重開又支出100。開票就是必須先沖減然后合并開票,假設金額140稅額10,做賬的話可以直接借:財務費用手續費140應交增值稅10銀行存款50貸:銀行存款100銀行存款100嗎?
老師,出口申報退稅時,那個出口明細表小計出來的離岸價,是不是根據我們開出的出口發票人民幣總額換算出來的離岸價
請問勞務報酬是按什么稅率交稅?
老師,我想問一下,我現在報四月的增值稅,但是我發票忘記確認統計了,直接零申報了增值稅,現在出現了這個情況怎么辦
小規模企業銷售使用過的桌椅,電腦辦公用品,不開發票可以嗎?如果開發票怎么開呢
出口 報關了是不是就要開具增值稅普通發票 讓后退稅
老師您好,我項目上進了材料增票,現在要付款要怎么做
老師,房地產行業稅收預測直報表報錯了,從哪可以更正
好的,但是我現在開沒退的部分稅率就是13%了
同學你好 對的 那你就部分紅沖吧
可以部分紅沖有沒對應的文件呢
同學你好 這個沒有 但是你只能部分紅沖