同學(xué)你好 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅然后抵扣就行
老師,我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司,我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶,只能上公司戶,銷售公司將購車發(fā)票開給物流公司,發(fā)票開的是裸車價(jià)格,物流公司收客戶的是包牌價(jià),就有上戶費(fèi),購置稅,保險(xiǎn)費(fèi),吊貨箱的費(fèi)用,然后不會(huì)給客戶發(fā)票,所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶,先做銷售公司的賬,所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng),這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候,做的借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個(gè)人,第二步借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:庫存現(xiàn)金雖然平了,但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ,如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平,該怎么做呢?謝謝老師
老師好,有個(gè)問題咨詢一下,我們是汽車4S店,會(huì)收取客戶800元的上牌費(fèi),代客戶去上牌的。實(shí)際上牌費(fèi)用120+檢測(cè)費(fèi)360(車管所或者上牌代辦公司開具的普票)。多出來的320我們就計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了。會(huì)計(jì)分錄,收客戶上牌費(fèi)時(shí):借:現(xiàn)金/銀行800 貸:其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶名800 代客戶上牌后上牌專員報(bào)銷時(shí):借:其他應(yīng)付款-上牌費(fèi)-客戶名800 貸:現(xiàn)金480 其他業(yè)務(wù)收入301.89 銷項(xiàng)稅18.11 問題是,這次車管所或者上牌代辦公司把檢測(cè)費(fèi)360的發(fā)票開的專票,那我這進(jìn)項(xiàng)稅該怎么入賬
老師,咨詢一個(gè)問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業(yè)務(wù)。公司與客戶簽合同寫的是一個(gè)總體價(jià)格,對(duì)車價(jià),上戶,精品具體金額未做明確規(guī)定,僅備注包含這些費(fèi)用項(xiàng)目。公司上戶,加裝業(yè)務(wù)是外包出去的。開票給客戶僅開了車價(jià)部分,對(duì)上戶等其他費(fèi)用未開具,而是讓代辦上戶方開票時(shí)抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發(fā)票復(fù)印件做代收代付沖抵客戶往來款,剩下的往來再確認(rèn)無票收入。這種操作有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會(huì)員卡充值1000元贈(zèng)送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對(duì)公賬戶。充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號(hào)?姓名)1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)么? 問題二:贈(zèng)送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入? 問題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)賬很亂,開的發(fā)票也對(duì)不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時(shí)候還有其他方法么?
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我還需要做什么其他的嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問在月度納稅申報(bào)表中填寫應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師?你好,咨詢個(gè)問題,小規(guī)模股東投資款需要繳納印花稅當(dāng)月不申報(bào)我季度申報(bào)可以嗎?
老師,您好!我做所得稅匯算清繳的《A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》,沒有去年的憑證,但是可以看到財(cái)務(wù)軟件賬面數(shù)字,這樣我怎樣填列本年折舊和累計(jì)折舊金額呢?
A為子公司,在3月不做了,新注冊(cè)了一個(gè)分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發(fā)放3月工資用了A公司發(fā)放(工資主體錯(cuò)發(fā)放),會(huì)計(jì)4月申報(bào)3月所屬期工資也申報(bào)錯(cuò)誤,直接申報(bào)了3月份工資(主體對(duì)應(yīng)用A公司申報(bào)),現(xiàn)查詢申報(bào)時(shí)間有差異是因?yàn)?024年漏申報(bào)4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報(bào)數(shù)據(jù)?(處理辦法:更正申報(bào)數(shù)據(jù))2、A公司發(fā)放了工資,人力成本怎么調(diào)回到B公司?(處理辦法:出委托,走代收代付)。3、員工社保也在A公司購買?這個(gè)也是出委托掛往來嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表如果需要調(diào)整數(shù)據(jù)使得資產(chǎn)負(fù)債率不低于50%,資產(chǎn)和負(fù)債及所以有者兩個(gè)地方的科目有沒有相勾稽的關(guān)系?
在什么情況下會(huì)用到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,財(cái)報(bào)沒有資產(chǎn)減值損失一欄,科目余額表有資產(chǎn)減值損失,請(qǐng)問財(cái)報(bào)把這個(gè)數(shù)填哪里呢
2021年開的紙質(zhì)普通發(fā)票現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票可以紅沖嗎,需要注意什么,流程是什么,會(huì)有什么影響
老師,經(jīng)營現(xiàn)金凈流量是怎么計(jì)算的
那從收取到上牌后報(bào)銷,我的會(huì)計(jì)分錄該怎么記。如果還按我們之前的記賬方式,進(jìn)項(xiàng)稅記不進(jìn)去呀
同學(xué)你好 計(jì)入固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)?這根固定資產(chǎn)沒關(guān)系啊,這不是固定資產(chǎn)
同學(xué)你好 上牌費(fèi)是你們的其他業(yè)務(wù)收入 你計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入就行 這個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng) 你可以用你們的其他辦公費(fèi)等的進(jìn)項(xiàng)抵扣