你好,有可能是系統(tǒng)問(wèn)題,也可能您說(shuō)問(wèn)題
老師您好,我在7月份開具了一張10萬(wàn)元的紅字發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅一直提示這個(gè),我看了提示的風(fēng)險(xiǎn),我們公司沒(méi)有即征即退金額,所以是0,但是因?yàn)殚_具了紅字發(fā)票所以是負(fù)數(shù),0就應(yīng)該大于負(fù)數(shù)啊,我覺(jué)得沒(méi)有錯(cuò)誤啊,老師您看看我是哪里錯(cuò)了,謝謝!
老師,我想問(wèn)一下銷售方開具專票后我們這邊已經(jīng)抵扣了,然后銷售方后面發(fā)現(xiàn)開具金額超出實(shí)際金額,要求我們開具紅字專票,我們要怎么開,是在原發(fā)票的基礎(chǔ)上把多出來(lái)的部分金額開具紅字發(fā)票還是怎么操作
老師好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開紅字顯示金額大于原藍(lán)票可開具金額,但我們看了金額并沒(méi)有超過(guò)啊,會(huì)是因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)抵扣了嗎
老師好,我是購(gòu)買方,對(duì)方專票開的有誤,但我已經(jīng)把專票抵扣了。隨后給他們開過(guò)紅字信息表,他們也成功開具紅沖票,并重開發(fā)票了,需要做稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么操作?
您好,老師!開給客戶的發(fā)票金額有誤,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我需要紅沖部分金額,現(xiàn)在還是一定要購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票,我這邊才能開紅字發(fā)票嗎?是否可以直接由銷售方申請(qǐng)開紅字?
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元。該企業(yè)員工為400人,資產(chǎn)總額為6000萬(wàn)元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率,如果該企業(yè)在20xx年年初就預(yù)測(cè)到這個(gè)結(jié)果,試幫助該企業(yè)從稅率角度進(jìn)行籌劃以降低企業(yè)所得稅稅負(fù)。
會(huì)費(fèi)票據(jù)發(fā)放機(jī)關(guān)是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務(wù)發(fā)票嗎
個(gè)體戶吊車是在經(jīng)營(yíng)者名下,沒(méi)有在##經(jīng)營(yíng)部名下,開進(jìn)來(lái)的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,問(wèn)我們這邊需要什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我根據(jù)什么來(lái)定義我們公司需要什么進(jìn)項(xiàng)呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點(diǎn)的專票,現(xiàn)在客戶讓運(yùn)費(fèi)也寫到合同里面,一起打到對(duì)公賬戶里面,那是不是運(yùn)費(fèi)到時(shí)候我也需要交納13個(gè)點(diǎn)的稅,合同里面如果寫了運(yùn)費(fèi)多少錢不含稅,那運(yùn)費(fèi)還用不用出稅
單位人員保險(xiǎn)費(fèi)我們?nèi)~承擔(dān)。個(gè)人扣部分之前記入的其他應(yīng)收現(xiàn)在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應(yīng)收部分記到營(yíng)業(yè)外支出還是怎么入賬,
公司進(jìn)雪糕,2000支計(jì)3280元,實(shí)付2560元,請(qǐng)問(wèn)做入庫(kù)單時(shí)按打折后金額填單還是?
老師,補(bǔ)報(bào)以前年度的個(gè)稅只能去國(guó)稅辦理嗎
老師,您好,總公司設(shè)立的分公司,分公司營(yíng)業(yè)部,營(yíng)業(yè)部要自己報(bào)稅嗎?還是總公司一起給報(bào)