您好,是的,并入也不一定需要匯算清繳。
全年一次獎(jiǎng)金要是并入綜合所得一起交稅,在拿到獎(jiǎng)金申報(bào)是和當(dāng)月工資按工資,薪金申報(bào)么?得做個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí),收入總額就是填在工資薪金這行包括全年一次獎(jiǎng)金的金額么?若是拿到獎(jiǎng)金當(dāng)月單獨(dú)申報(bào)一次性獎(jiǎng)金,這樣匯算清繳還可以和在一起并入綜合所得交稅?
老師,2023年12月31日前,個(gè)人所得稅一次性獎(jiǎng)金可以自由選擇單獨(dú)申報(bào)和計(jì)入正常工資薪金對嗎?單獨(dú)申報(bào)不需要匯算清繳,并入申報(bào)需要匯算清繳?比如獎(jiǎng)金5000,單獨(dú)申報(bào)繳納5000*3%=150元,合并申報(bào)(正常40000+獎(jiǎng)金5000)-扣除60000=不需要繳納,這樣就選擇并入申報(bào)比較妥當(dāng)對嗎?
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當(dāng)月工資9500元,取得年終獎(jiǎng)48000元,無其它收入。1-11月累計(jì)工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額為110000元,累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅8480元。假設(shè)不考慮基本減除費(fèi)用外的其他扣除項(xiàng)目,下列選項(xiàng)中對其次月申報(bào)期應(yīng)納稅額計(jì)算錯(cuò)誤的闡述錯(cuò)誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎(jiǎng)并入綜合所得計(jì)稅B)如果選擇不并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請退稅2150元
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當(dāng)月工資9500元,取得年終獎(jiǎng)48000元,無其它收入。1-11月累計(jì)工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額為110000元,累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅8480元。假設(shè)不考慮基本減除費(fèi)用外的其他扣除項(xiàng)目,下列選項(xiàng)中對其次月申報(bào)期應(yīng)納稅額計(jì)算錯(cuò)誤的闡述錯(cuò)誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎(jiǎng)并入綜合所得計(jì)稅B)如果選擇不并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計(jì)稅,次月申報(bào)期應(yīng)納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請退稅2150元
老師,年終獎(jiǎng)個(gè)稅申報(bào),年應(yīng)納稅所得額加上年終獎(jiǎng)不足36000元,選擇并入工資薪金所得,可以免征個(gè)稅。但是如果沒有并入的話,單獨(dú)申報(bào),征收了個(gè)稅,個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候不是也可以退嗎?這樣的話,是不是對員工來說沒有影響?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
您好。是的,您的理解非常正確
并入正常工資薪金,當(dāng)不需要繳納個(gè)稅的時(shí)候,也可以不匯算清繳對嗎?
您好,是的,您的理解非常正確