您好,建議是計提的,謝謝
老師,您好,我想咨詢一下,現在小規模代開專票除了當場繳納增值稅還要繳納附加稅,那附加稅當場繳納了還需要計提嗎? 可是不計提應交稅費就會成負數,就是繳納的附加稅 這個分錄要怎么寫呢?
老師我們是小規模納稅人,這個月開了專票。這個月我是不是要做計提增值稅,附加稅,印花稅的的分錄,等10月份申報繳納的時候在做繳納分錄
小規模納稅人,本月開專票25萬元,根據增值稅免征政策,小規模季度銷售額不超過45萬元可以免征增值稅,但是因為開的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據財稅12號文,小規模免征附加稅范圍擴大,小規模季度銷售額30萬元內免征附加稅,那么,我想問下,因為25萬元都是專票,在30萬額度內,可以免征?還是說延續增值稅那個 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
開了專票增值稅149.9,可以不計提附加稅嗎?小規模印花稅按次繳納是什么意思?什么情況下需要繳納?
老師,我有3個問題,1.小規模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時,會計上的處理可以不計提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費用,而不入稅金及附加嗎?
請問教培的,企業所得是按照學期分期確認收入,但是專管員要求增值稅按照收款確認增值稅,是不是收到款就要把銷項稅額確定了,這樣才對
個人房子的租金發票,可以由個人登錄電子稅務局開具嗎?還是照舊去稅局代開的?
老師,醫療交不夠年限,能退休嗎?
殘保金怎么計算的,比如有45人
老師好、我新入職一家公司,這家公司給一些管理層話費補貼和交通補貼。不愿意做進工資里面,憑票報銷。一個月交通費發票預計12000元。話費補貼一個月6000元、還只能開個人抬頭的話費發票。這在稅務上有什么風險嗎?是不是只能放進工資里面?
老師,業務員的提成要從收入扣除哪些費用呀,他的差旅費要扣除嗎
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,1月份購買商品用的現金支付,我做成了銀行支付,已結賬,2月份發現錯誤,這怎么改正呢
老師,科技有限公司開票收入是服務費,沒有成本,計提人員工資可以借:主營業務成本嗎?之前計提都是管理費用
老師,個人代開的發票(機械費),我們公司還用交個稅嗎
借稅金及附加17.99 貸應交稅費一應交城建稅17.99 這樣計算對嗎?
您好,計算的不太正確的謝謝。 城建稅計算公式:城建稅=(增值稅%2B消費稅)*7%
因票沒收到,需要暫估,是應該暫估入庫,暫估成本?還是直接一筆借主營業務成本,貸暫估應付款?
借主營業務成本,貸暫估應付款?
應付賬款-應付暫估款
您好,是可以的,請問還有什么可以幫您呢?謝謝
小規模印花稅按次繳納,什么情況下繳納印花稅?
符合 印花稅標準就繳納