這個是系統(tǒng)的問題了,不能怪你哈。但是,你可以向稅局反應(yīng)
老師 你好 我在一月勾選發(fā)票的時(shí)候 有一張票我沒有收到 但是在勾選平臺里我看見這張票了 我在一月的時(shí)候沒有勾選它 只是勾選我收到的發(fā)票了 在后面的月份我還能看見這張票嗎
發(fā)票勾選認(rèn)證流程有嗎?上月12月20日我勾選了一張發(fā)票,但是國稅網(wǎng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票未找到,已勾選未確認(rèn)的在哪個界面,我公司是浙江
老師 我在發(fā)票未勾選里面搜到我有一張21年1月份發(fā)票未勾選 但是211月份抵扣清單里有那張發(fā)票是怎么回事
老師好!我們公司的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在發(fā)票查驗(yàn)平臺能查到。但是做勾選時(shí)找不到這張票,在未勾選和已勾選里都沒有找到。怎么回事呢?
老師你好,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,1月份我想抵扣了,但是我今天進(jìn)去勾選發(fā)票看見這張發(fā)票還可以勾選抵扣這是怎么回事
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報(bào)表又是收入,企業(yè)所得稅申報(bào)表的収入和增值稅申報(bào)表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務(wù)報(bào)酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營地址,稅務(wù)里還沒變更過來請問應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計(jì)入管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開票不超30萬。那確認(rèn)收入的時(shí)候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實(shí)際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數(shù)據(jù)對應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級,但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒付出去也沒取得發(fā)票
就是這個臨沂宣賀
未勾選也是它 以抵扣也是它 所以這張發(fā)票相當(dāng)于已經(jīng)抵扣了是嗎
哈哈,你咨詢看看他們的發(fā)票號碼?
一月份發(fā)票認(rèn)證統(tǒng)計(jì)里面有這張進(jìn)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)稅款也是抵扣了
只是系統(tǒng)這樣顯示
以抵扣的和沒抵扣的發(fā)票號碼都不一樣的哈
好的 謝謝老師 我看金額都一樣 粗心了
不客氣,祝你工作順利