你好,不需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
老師,繳納稅控盤的服務(wù)費(fèi),做的分錄:借:管理費(fèi)用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280 貸:管理費(fèi)用 -280 ,到真正報(bào)增值稅時(shí),這筆280元填寫在增值稅報(bào)表減免稅后。計(jì)提需繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 280 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1720 這樣做的分錄對(duì)嗎
老師,收到航天280元專票,是不是這樣做分錄:借:管理費(fèi)用280 貸:現(xiàn)金280,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 280 借:管理費(fèi)用-280元(還是說:貸:營業(yè)外收入280?)
開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問題?
航天信息服務(wù)費(fèi)交納:借:管理費(fèi)用280貨:現(xiàn)金:280抵增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/減免稅款280貸:管理費(fèi)用280我想問的是減免的增值稅是否要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,如是的話,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師你好,稅控系統(tǒng)航天信息費(fèi)享受減免稅。借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 280 貸 管理費(fèi)用 -280。老師減免稅280還需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
基礎(chǔ)認(rèn)證包是注冊(cè)就要500-1000?有時(shí)間限制嗎?
同一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一個(gè)商品不能退稅,但是已經(jīng)退稅勾選了,應(yīng)該怎么處理?
甲方委托我方生產(chǎn)制造一套專用設(shè)備,該設(shè)備報(bào)價(jià)單中包含設(shè)備成本、系統(tǒng)培訓(xùn)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、后續(xù)維護(hù)費(fèi),合同中該項(xiàng)目名稱為xxx設(shè)備一套,開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該按照合同開具設(shè)備一套稅率13%,還是按照?qǐng)?bào)價(jià)單貨物開13%,服務(wù)開6%?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應(yīng)商和客戶是同一家,請(qǐng)問可以合并互抵么?需要準(zhǔn)備什么資料么?
您好老師,a公司個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給b公司,因?yàn)槔习迨峭粋€(gè)人。所以 沒有現(xiàn)金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方:長期股權(quán)投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發(fā)票開了零稅率要怎么做賬呀
年應(yīng)納稅所得額不超300萬是小型微利企業(yè)條件之一,其他條件滿足小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額保持200幾十萬算是安全
2021年企業(yè)招用失業(yè)人員,減免的增值稅7800元:借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/減免稅款7800貨:營業(yè)外收入:7800這樣做對(duì)嗎?
是的,分錄是正確的。
減免的所得稅怎么做分錄
所得稅是需要交多少,計(jì)提多少,不存在減免。
企業(yè)賣出持有1年以上的股票收益免征企業(yè)所得稅,怎么做分錄
借;銀行存款 貸;投資收益 在所得稅申報(bào)表的免稅收入欄次填寫
收益部分需交6%增值稅,借:銀行存款100000貨:長期股權(quán)投資/股票30000貨:投資收益66037.74貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/減免稅款3962.26這樣對(duì)否
對(duì)于這個(gè)投資收益的增值稅板塊我不熟悉,抱歉,怕誤導(dǎo)你。