您好 研發費用下的費用化支出應該全額結轉到管理費用 然后按結轉到管理費用下研究費用的金額加計扣除 2.這個第四季度企業所得稅報表是不能填加計扣除表 要匯算清繳再填寫
老師好,我們公司有研發費用,但是要到下個季度和匯算清繳的時候才可以加計扣除,現在要申報第二季度的企業所得稅,研發費用加計扣除部分怎么做賬務處理,才可以不多繳稅呢
這個12月份的賬,研發費用可以只結轉一部分到管理費用么,然后按結轉到管理費用下研究費用的金額加計扣除?因為老板不想虧損這么大,還是要把研發費用科目下的金額全部加計扣除 2.這個第四季度企業所得稅報表是不是不能填加計扣除表 要匯算清繳再填寫
老師,請問研發費用加計扣除,我們現在正在申請高新,還沒確定高新,有研發費用需要填表所得稅季報里的加計扣除金額嗎,另外研發費用怎么設置二級科目,我就在管理費用下面加了研發費,這樣是不是不太對,謝謝老師!
老師好,我們公司高企,研發費用可以加計扣除,第四季研發費比較大額 又不能加計扣除嗎,這樣利潤就超了300萬,就要按照25%來交,等匯算因為匯算第四季度會把研發費算進去,這樣又不達到300萬,到時會產生退稅100多萬,我能不能提前第四季度的利潤總額先填寫按照300萬內來就按照5%這樣交 或者直接預提一筆200多萬費用,匯算再調增這個。
近一準備高新技術企業復審,有個主要情況表要填,里面近三年研究開發費用總額,這個填的是什么,我們公司研究費用里有不允許加計扣除的房租攤銷費。那么這個研究開發費用總額填寫時要去除攤銷的房租費嗎。。。,匯算清繳申報表有歸集的研發費用金額項目,直接填這個項目里數額是不是也可以
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
我之前季度企業所得稅都沒有填過加計扣除的表 匯算清繳還能選填么
之前季度企業所得稅都沒有填過加計扣除的表 匯算清繳還能選填