你好,可以的,再補交上就行。
老師你好,我這面企業所得稅年報時申請退稅了,現在發現錯誤了,系統申請退稅已經審批,我現在還可以在更正申報表嗎,那我申請的退稅怎么處理,
老是我21年12月入的18年成本發票,產生退稅了,然后稅務局查賬讓我做18年納稅調整,變更完18年企業所得稅年報報表后,19,20,年企業所得稅年報報表還有變更嗎,我21年企業所得稅年報報表現在還不能更正和作廢,因為我申請退稅了,系統已經受理了,
老師,您好。我剛才申報年度所得稅匯算的時候,退稅選擇了暫不辦理。我現在想退稅了,在哪個頁面申請退稅啊?
老師我在六月份代開的專票作廢了,當時申報6月份的申報表時,系統帶出的附加稅退稅金額是錯誤的(圖1),我在8月份修改了6月份的附加稅退稅金額(圖2),退稅金額在8余份已經申請退稅了,現在在申報9月份報表時,本年累計金額23行城建稅怎么還是-9.79
老師,您好!請問我把公司2022年12月份個人所得稅申報了,稅款也繳納了 ,現在發現有錯誤,可以更改申報嗎,更改申報稅款比以前少交稅額,多繳納的這部分會退嗎
辦公室的房租、水電費、物業費在匯算清繳的期間費用明細表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報的個稅都不是真正用的人,因為很多臨時工,這個問題嚴重嗎?改變:不了會有什么風險
企業五一節日期間搞活動。買的古代衣服漢服靴子,刀劍之類的穿上表演,這些衣服道具計入哪個科目?
您好,請問24年的年終獎在25年2月個人所得稅扣繳端申報了,并且2024年年度企業所得稅匯算清繳現在還未申報,那這個年終獎算24年的還是算25年的?
老師,新成立的食堂,專供兩個廠的伙食,4月份開始供飯,現在5月要開票,這個賬該怎么做呢?特別是主營業務成本那個
老師您好,一般企業25%,海南鼓勵類企業正常征企業所得稅15%,又符合小型微利企業(按照我的理解是25%-20%,利潤*5%),稅率是15%企業所得稅應該怎么計算?
老師貸款財務報表與納稅申報表不一致可以嗎
籌辦期間,不能計算為當期虧損,但是如果發生了100的費用,計為管理費用,不是就成為當期虧損了嗎
老師 這個用管嗎???點了是以后顯示啟動不了賬套
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
那系統已經審批的退稅申請還用再去大廳申請作廢嗎
你好,你看一下更正申報能不能做,能做的話就可以。
老師點擊更正申報出現這個
是不是得找把這個撤銷啊
這個怎么撤銷啊,去大廳嗎
你好,對的是的,你說是之前申請了退稅
這個去大廳申請撤銷嗎,還是應該怎么弄
稅務局里面申請的,你在電子稅務局查詢里面看一下還能撤銷嗎?
撤銷不了了,現在顯示審核中,已經受理了
已經受理了,沒法撤銷的。
那這個怎么辦,等錢退到賬上后,在從新更正申報嗎
是的 可以這么做的
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。