你好,如果你不是差額計稅的話可以開1%。
公司屬于勞務(wù)派遣小規(guī)模,之前一直是開普票的差額征稅,專票1個點的服務(wù)費(fèi),但是因為一個季度沒超過30萬,所以沒管過,現(xiàn)在一個季度開票會超過30萬有沒有必要升成一般納稅人呢,如果不升的話按小規(guī)模是不是全額計稅呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有客戶要求我們開三個點的增值稅專票,在小規(guī)模納稅人減按1%征稅期間,我們能去稅局申請代開3%的專票嗎?
老師,我們是小規(guī)模,開了張3個點的專票,可以享受疫情優(yōu)惠政策按1個點交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人疫情期間享受1%的稅率優(yōu)惠政策,普票開的都是1%稅率的,如果開了3%專票,當(dāng)季度和以后季度還能享受1%的稅率優(yōu)惠政策嗎?
我們是小規(guī)模的勞務(wù)派遣公司,如果去稅務(wù)局開全額普票的話是開3個點還是1個點呢,它享受小規(guī)模納稅人疫情期間減按1%的稅收政策嗎
現(xiàn)在銀行是不是都不給隨便辦理個人儲蓄卡了
老師用利潤分配未分配利潤怎么寫分錄
什么情況下稅務(wù)局官網(wǎng)開票時候沒有自動帶出自己企業(yè)的銀行賬戶和開戶行呢?需要怎么處理
郭老師,24年暫估的,匯算調(diào)增,25年取得發(fā)票,我25年調(diào)減嗎
銀行對公賬戶,銀行行號以前可以在存款賬戶那里看到,現(xiàn)在稅務(wù)局哪里還可以看到
請老師幫我解答一下第二小問是怎么算的,謝謝
公司ISO9001體系認(rèn)證老師的住宿費(fèi)計入哪個科目?
老師好~想問下,誰有委托授權(quán)書的模板嗎?似于委托***做*** 雙方簽字?主要是在財務(wù)報銷中簽字授權(quán)這種?
匯算清繳,固定資產(chǎn)一次性扣除填寫標(biāo)準(zhǔn)
25年2月做的減資,25年申報工商年報是不是還是按24年的注冊資本,就是未減資前的操作來操作?
可是申報表上還是3%呢?
你好,你需要交增值稅的嗎?
是的,申報表上也沒看見哪里有減免稅申報呀
你好在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
如果按差額開票呢,就只能開5%的稅率嗎
你好,對的是的,是這么做的。
我按差額申報,我收入100萬,減去人工工資90萬,差額只有10萬,未達(dá)增值稅起征點,為什么申報表上還要交稅呢
你好,開的是普通發(fā)票的嗎?截圖申報表看一下可以嗎?
哦,差額開票開的是專票,所以要交稅
你好,對的是的,那就需要交稅。
還有個地方不明白,就是差額征稅的申報表上,這個免稅銷售額這里為什么要填個負(fù)數(shù),申報表才不提示有錯誤
你好,是不是之前有無票收入。
還沒有開票,之前是0申報
你好,你這個是已經(jīng)申報成功嗎?還是這個月申報的?
這個月待申報單的,填好了,還沒有申報,之前那個免稅銷售額那里沒有填數(shù)據(jù),保存的時候老是提示那里有誤
你好,這個負(fù)數(shù)填寫的不對。
你為什么要在這里填寫負(fù)數(shù)?你是差額計稅的,應(yīng)該在附列資料里面填寫。
你看我要是把那個數(shù)字去掉就是這個提示
第四行和第五行這兩個金額怎么不一樣?