你好,學員,這個要繳納的。繳納增值稅,在注冊地
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
老師您好,我2018年為買商鋪在廣州注冊的一個空殼公司,注冊地址就在我那個商鋪上,公司一直零申報,現在因為商鋪租出去了,為方便租戶辦理營業執照,我想將公司遷移到山西。請問公司名下的這套房產會影響我公司遷移之前的稅務注銷嗎?我該如何處理?
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規模納稅人,并且收到一筆款項2萬元,但5月份就轉為一般納稅人了,這筆2萬元的款項,于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項,應該放在哪個月份做為營業收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規模納稅人的時候收到的,發票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規的?
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊了一家公司,現在還在建廠房中,公司還沒申請到一般納稅人,還是小規模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結工程款的時候給我們公司開的發票是增值稅專用發票,現在他們說要把這發票回收回去作廢掉,重新給我們開1個點的普票,這樣子應該不妥吧?我們應該要求對方開的就是專票才對吧?如果是普票的話對于以后我們公司廠房辦理房產證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師你好,2018年我為在廣州買商鋪在廣州注冊的一家小規模納稅人空殼公司,一直在零申報。去年10月我把這個商鋪出租出去了,今年6月我將公司注冊地址遷移到了山西,現在已經為這個商鋪繳納了兩年的房產稅。請問去年10月至今的房租收入我還需要納稅嗎?還需要繳納哪些稅。需要在山西繳納還是在廣州繳納?
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
這個租金收入不需要繳納企業所得稅嗎?
你好,學員,這個租金是合并在利潤表一起繳納的
打個比方,比如今年利潤是虧損的,租金合并進去也是虧損的,就不用交稅
比如今年利潤表是盈利的,租金收入合并在利潤表一起繳納企業所得稅
所以這個企業所得稅是整體看的,不是單個的
企業所得稅也也在注冊地繳納嗎?還需要繳納什么稅費?
企業所得稅也也在注冊地繳納,
你好,學員,就是增值稅,
然后就是增值稅對應的附加稅
租賃合同對應的印花稅
還有就是企業所得稅了,學員
以上就是所有的稅了
你好,我6月份注冊地址遷回山西時沒有申報辦理營業執照的印花稅,二三季度的印花稅都是零申報的。現在可以將營業執照的印花稅報到第四季度嗎?
你好,是的,學員,可以的
直接在四季度申報就可以的,沒問題的
我的印花稅是按期申報,我沒有什么業務,還得按期零申報。我可以改為按次申報嗎?如何更改?
你好。學員,你們之前備案的是按什么申報的
這個是可以更改的,
這個一般是去稅務局大廳修改的
老師建議延續之前的,不修改,學員
印花稅的申報很簡單,這個
學員,以上是老師的全部解答列式
如果還有什么問題,可以隨時問的
祝你生活愉快,工作順利,學員
老師你好,我2020年11月開始辦理稅務注銷并辦理了跨省注冊地址遷移,但由于工商局的原因,直到2021年6月才完成遷移。導致我沒有對2020年度進行稅務匯算清繳,這個會有影響嗎?
你好。當時遷移的時候沒有在,原稅務局匯算清繳嗎,學員
然后在新新稅務局也沒有匯算清繳嗎
對,1至5月公司都在遷移過程中,也沒地方匯算清繳啊。
理論是在原稅務局匯算清繳,
但是你們已經遷移完成了,就不用在新稅務局匯算清繳了
老師,那我這種情況,在申報今年的企業所得稅時,可以彌補以前年度虧損嗎?
你好,學員,如果是這樣的話,
你們以前年度有沒有匯算清繳過
理論是可以的,可以彌補的
只有2020年這一年的沒匯算清繳。2019年度匯算清繳了,2019年也有10000元的虧損。
你好,這樣的話,是可以用的,學員
到時候匯算清繳的時候,有個附表可彌補虧損
那個附表是自動帶過來的,學員